Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 221048497 | 25.5.2021 | Poplatok za vodu - OcÚ + KD od 14.1.2021 do 13.5.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 86,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222070653 | 29.11.2022 | Vodné Podolie 803 tribúna | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 86,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22044 | 19.4.2022 | Samolepky na nádoby na komunálny odpad 2022 | PM print s.r.o. | 44186002 | 86,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015138 | 14.5.2015 | Prenájom KD | Žáková Ľubica | 86,33 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/224 | 16.8.2024 | knihy pre prvákov | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 46106596 | 86,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217023522 | 8.2.2017 | Vodné 22.8.2016 - 20.1.2017 - RD 409 | TVK, a.s. | 36302724 | 86,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8766672482 | 22.10.2014 | Telefón 9/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.2.2012 | Plyn KD ohrev vody 2/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 86,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52/2017 | 12.12.2017 | Oprava ističov KD Podolie | Jozef Madro | 32776519 | 86,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224009310 | 15.1.2024 | Voda Zdravotné stredisko | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 85,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/270 | 7.10.2025 | poplatok za telefony obce 2025 09 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 85,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0552017 | 7.9.2017 | Základný čistič na podlahy - KD | EKOPOL, s.r.o. | 34098194 | 85,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6205161299 | 12.12.2022 | Vonkajšie osvetlenie | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 85,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/090 | 8.4.2025 | poplatky za telefóny obce | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 85,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 5 | 31.1.2011 | Pohrebnícke služby | Masár Fedor | 85,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 6 | 7.2.2011 | Pohrebnícke služby | Jakubičková Mária | 85,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 8 | 21.3.2011 | Pohrebnícke služby | Čechvalová Irena | 85,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 9 | 25.3.2011 | Pohrebnícke služby | Gúčiková Anna | 85,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10 | 30.3.2011 | Pohrebnícke služby | Uhlík Ján | 85,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 12 | 20.4.2011 | Pohrebnícke služby | Križáková Anna | 85,50 EUR |
