Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 19230 | 3.1.2020 | Služby technika BOZP za 4. Q 2019 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20015 | 6.4.2020 | Služby BOZP za I.Q 2020 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20104 | 2.7.2020 | Služby technika BOZP za 2.Q 2020 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20179 | 5.10.2020 | Služby BOZP za 3. štvrťrok 2020 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202087323787 | 4.12.2020 | Poplatok banke - vystavenie dokladu pre auditora | ČSOB, a.s. | 36854140 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20248 | 7.1.2021 | Služby BOZP za 4.Q 2020 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21015 | 12.4.2021 | Služby BOZP za I.Q 2021 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2104087 | 28.4.2021 | Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID | ISG / DRS, s.r.o. | 31448933 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/064 | 31.5.2024 | Samolepky na smetné nádoby | PM print s.r.o. | 44186002 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2025/002 | 31.1.2025 | nájom domu smútku, chladenie úmrtie p. Anna Košútová | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0793082043 | 10.2.2017 | Telefón 1/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2111005265 | 26.10.2021 | Suchý betón, cement | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 83,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/083 | 8.4.2026 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 83,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15601388 | 26.10.2015 | Kuracie rezne + vajcia - stretnutie dôchodcov | Agronovaz, a.s. | 0031411576 | 83,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102063 | 16.2.2021 | Zneškodnenie odpadu | ISG / DRS, s.r.o. | 31448933 | 83,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202261007 | 10.11.2022 | Prenájom priestorov na voľby do OSO a VUC 29.10.2022 | Poľnohospodárske družstvo Šípkové | 31433847 | 83,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/056 | 10.3.2025 | voda Podolie 501 kvetinárstvo | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 83,26 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 25/2019 | 11.9.2019 | Kúpna zmluva | Patrik Hanták | 83,25 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 28/2019 | 24.9.2019 | Predaj nehnuteľnosti parcela reg. "C" č. 1214/7 (záhrada) o výmere 25 m2.. | Daniel a Denisa Radošinský | 83,25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20240082 | 27.2.2024 | služba optimalizácie nákladov na el. energiu | Citrón s.r.o. | 43882684 | 83,24 EUR |
