| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
12125 |
6.7.2012 |
Služby BOZP a PO za II. štvrťrok 2012 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12291 |
17.12.2012 |
Služby BOZP a PO za 4. štvrťrok 2012 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130240 |
24.4.2013 |
Služby BOZP a PO za I.Q 2013 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13182 |
4.10.2013 |
Služby BOZP a PO za 3.štvrťrok 2013 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13272 |
8.1.2014 |
Služby BOZP a PO za 4. štvrťrok 2013 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
88,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2011 |
5.1.2011 |
Zmluva o poskytovaní služieb - výkon technika PO a BOZP |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2024/013 |
26.9.2024 |
Nájom domu smútku - úmrtie p. Jaroslava Hanica |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/168 |
22.7.2024 |
pripojovací poplatok Kino |
Západoslovenská distribučná, a. s. |
36361518 |
87,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/234 |
26.9.2024 |
Poháre, tácky, príbory, obrúsky |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
87,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217059134 |
15.6.2017 |
Poplatok za vodu od 21.1.2017 do 30.5.2017 - RD 409 |
TVK, a.s. |
36302724 |
87,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18003 |
23.1.2018 |
Preprava na trase Podolie - Vrbové s späť a Podolie - Čachtice a späť |
Boris Križák BOBO trans |
44932235 |
87,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/293 |
6.1.2025 |
údržba verejného osvetlenia Kopanice |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
87,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.5.2012 |
Plyn OcÚ 5/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015066 |
6.2.2015 |
Posypová soľ |
AUTOCAMBIO, s.r.o. |
36279951 |
87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/356 |
5.12.2025 |
poplatok za telefóny obce 2025 11 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
86,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1230026 |
16.5.2023 |
Zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
86,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/061 |
31.5.2024 |
licenčná zmluva zverejňovanie cintorínov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
86,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/069 |
6.3.2025 |
licencia zverejňovanie cintorínov na rok 2025 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
86,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/038 |
16.2.2026 |
Softvér- zverejňovanie cintorínov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
86,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217009390 |
12.12.2017 |
Poplatok za vodu od 26.8.2017 do 30.11.2017- OCU+KD |
TVK, a.s. |
36302724 |
86,58 EUR |