pondelok, 29.06.2026, Peter, Pavol, Petra 30.7°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FOP/2024/360 14.3.2025 úložné boxy archívne EMBA Trade, spol s r. o. 34142860  90,29 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2016147 26.5.2016 Nájom pozemku p.č. 2059/10 a p.č. 2066 o výmere 9037 m2 Innovia bývanie, s.r.o. 43780440  90,37 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018101 2.5.2018 Prenájom pozemku p.č. 2059/10 za rok 2017 Innovia bývanie, s.r.o. 43780440  90,37 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019110 11.2.2019 Prenájom pozemku p.č. 2059/10 a p.č. 2066 o výmere 9 037 m2 za rok 2018. Innovia bývanie, s.r.o. a IC Holding, s.r.o. 43780440, 50346342  90,37 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019194 16.7.2019 Nájom pozemku p.č. 2059/10 a p.č. 2066 o výmere 9037 m2 za rok 2018 IC Holding, s.r.o. 50346342  90,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 8242924097 15.10.2019 Telefón 9/2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469  90,55 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/316 6.11.2025 poplatok za telefóny obce 2025 10 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  90,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 123009241 15.5.2023 Nákup - pouličné osvetlenie, adaptér LEDart, s.r.o. 50020552  90,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 7150475035 14.3.2011 El.energia - KD 3/2011 ZSE Energia, a.s. 36677281  91,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 3260381 7.8.2012 Obedy 7/2012 Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  91,44 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012405 13.2.2012 Pohrebnícke služby Mgr. Nataša Mečiarová   91,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/096 7.7.2023 Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva za 1. polrok 2023 Ľuboš Čeliga 32840063  92,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9742986146 9.10.2012 Telefón 9/2012 Slovak Telecom, a.s. 35763469  92,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019268 17.12.2019 Zhodnotenie odpadu BOMAT, s.r.o. 36235288  92,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022095 28.9.2022 Ročný servis plynového zariadenia ohrev ovody kultúrny dom Martin Kopún Plynoterm 32784384  92,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 0740012152 11.7.2012 Telefón 6/2012 T - Com, a.s. 35763469  92,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 670733095 23.10.2017 Potraviny Mabonex slovakia, s.r.o. 31428819  93,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 217087503 4.9.2017 Fa za vodné od 31.5.2017 - 25.8.2017 (MŠ, ŠJ) TVK, a.s. 36302724  93,42 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017182 4.9.2017 Vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - MŠ a ŠJ Základná škola s MŠ Podolie 36125431  93,42 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017218 22.12.2017 Prenájom KD - firemný večierok Party Partners, s.r.o. 46045481  93,50 EUR