Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/020 | 5.2.2026 | Telekomunikačné služby 1/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 94,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/129 | 13.5.2026 | Elektrická energia - VO žľab 4/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 94,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4003237276 | 30.6.2023 | Vysávač | Chal-Tec GmbH | 94,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 220090060 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu - RD 409 | TVK, a.s. | 36302724 | 94,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14036 | 23.4.2014 | Fotografovanie obce jar/leto 2014 | CBS Fotomapy s.r.o. | 47560843 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220124 | 17.10.2022 | Polep na auto | DuxxPrint s.r.o. | 52243761 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/292 | 6.1.2025 | gravírovanie varešiek | DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. | 44031572 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023243 | 24.10.2023 | Nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 95,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015052 | 4.1.2016 | Vývoz fekálií | GINMI Trade s.r.o. | 36344851 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700014900 | 10.2.2017 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17042 | 12.7.2017 | Služby technika požiarnej ochrany za 2. štvrťrok 2017 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170 85 | 4.10.2017 | Služby technika PO za 3. štvrťrok 2017 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017022 | 6.11.2017 | Vývoz fekálií 4x | Základná škola s MŠ Podolie | 36125431 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018009 | 3.5.2018 | Vývoz žumpy - 4x | Základná škola s MŠ Podolie | 36125431 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800034900 | 14.3.2018 | Ročný prístup - Verejná správa | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18012 | 6.4.2018 | Služby technika PO za I.Q 2018 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18158 | 7.2.2019 | Služby technika požiarnej ochrany za 4.Q 2018 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3860844 | 7.2.2019 | Murárske práce - dom č. 157 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19009 | 2.4.2019 | Služby technika PO za I. štvrťrok 2019 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19062 | 4.7.2019 | Služby technika PO za 2.Q 2019 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |