Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20220119 7.10.2022 Polep na autobusovú zastávku DuxxPrint s.r.o. 52243761  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230119 8.3.2023 Vypracovanie stanoviska energetického audítora k stavbe Zníženie energet. náročnosti budovy... Winks s. r. o. 45243956  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOT/05/2023 3.3.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Združenie zrakovo znevýhodnených 52969932  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2302020 23.3.2023 LTE kit s nastavením miestneho rozhlasu MK hlas s. r. o. 45352305  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 18/2023 16.5.2023 Veterinárna starostlivosť o zvieratá, vet. ošetrenie, vakcinácia Regionálne centrum sloboda zvierat 35628685  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2592335 2.10.2023 Potvrdenie k auditu 2022 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2301242 10.10.2023 Kontrola a čistenie komínov Komínsystém s.r.o. 34099301  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/075 31.5.2024 vypracovanie energetického stanoviska audítora k monitorovacej správe "Zníženie energetickej... Winks s. r. o. 45243956  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/108 31.5.2024 Film Black Adam CONTINENTAL FILM s.r.o. 35730897  100,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/077 22.7.2024 nájom chladiaceho boxu 2024 06 Ján Bobocký - Bobena 34490736  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/229 26.9.2024 poplatok za vystavenie potvrdenia k auditu 202 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/231 26.9.2024 Projektový manažment - infraštruktúra obce Support and Consulting, s.r.o. 36335576  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/291 6.1.2025 kontrola komínových telies zdravotné stred., kvetinárstvo, kult. dom, obecný úrad Komínsystém s.r.o. 34099301  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/127 16.5.2025 poplatok za vystavenia potvrdenia k auditu 2024 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420  100,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2025/118 1.10.2025 kosenie a vývoz odpadu Doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc.   100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7438333599 12.1.2015 Zálohová platba EE - RD 409 - 1/2015 ZSE Energia, a.s. 36677281  100,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 7438400443 6.2.2015 Zálohová platba elektrická energia RD 409 - 2/2015 ZSE Energia, a.s. 36677281  100,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 7458056662 5.3.2015 Zálohová platba za EE - RD 409 - 3/2015 ZSE Energia, a.s. 36677281  100,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 7419650232 8.4.2015 Zálohová platba EE 4/2015 - RD 409 ZSE Energia, a.s. 36677281  100,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 7458193813 13.5.2015 Zálohová platba za EE 5/2015 - RD 409 ZSE Energia, a.s. 36677281  100,44 EUR 
Nastavenia cookies