Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7200609286 | 7.5.2012 | Paušál T mobil 15.12.2011 - 14.01.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 53,85 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5504/2014 | 19.6.2014 | Montáž a dodanie izolačného skla BD 526 | Stavfin, a.s. | 36305979 | 53,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201406009 | 19.6.2014 | Dodávka a montáž skla BD 526 | Stavfin, a.s. | 36305979 | 53,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8205986011 | 9.4.2018 | Poplatok za telefón 3/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8225654374 | 7.2.2019 | Paušál mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1200037 | 6.3.2012 | Samolepka - komunálny odpad 2012 | PM print s.r.o. | 44186002 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 6.7.2012 | Plyn ZS 7/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.11.2012 | Zálohová platba plyn KD -ohrev vody 11/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1300032 | 23.4.2013 | Samolepky na smetné nádoby 2013 | PM print s.r.o. | 44186002 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013417 | 24.4.2013 | Vývoz fekálií - PČ | Obec Očkov | 00311871 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/099 | 8.8.2024 | kosenie záhrady | Doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc. | 54,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 492014 | 29.7.2014 | Náklady na stavebný poriadok za II. štvrťrok 2014 | Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy | 311863 | 54,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1220101082 | 4.12.2020 | Servisné práce 11/2020 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 54,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016235 | 13.12.2016 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 54,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21VV200100000108 | 14.5.2021 | Dohoda o jednostrannom započítaní pohľadávok -kompenzácia - stavebný materiál KD | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 54,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013105 | 12.12.2013 | Zneškodnenie odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 54,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/330 | 6.1.2025 | voda OŠK | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 54,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 17.12.2012 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 54,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260150 | 13.4.2012 | Obedy 3/2012 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 54,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360243 | 12.6.2013 | Obedy 5/2013 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 54,86 EUR |