Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2400010040 | 16.5.2023 | Nákup Id. náramkov | Euroko, spol. s r. p. | 36591688 | 52,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019032 | 17.12.2019 | Pohrebné služby v Podolí - zomrelý Michal Mikuš | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 52,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224011950 | 16.1.2024 | Voda Podolie 803 OŠK | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 52,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460544 | 3.12.2014 | Obedy 11/2014 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 52,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7447104337 | 10.6.2013 | El.energia čerpadlo 5/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 52,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7436852364 | 10.6.2013 | El.energia čerpadlo 6/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 52,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7511031595 | 17.7.2013 | EE čerpadlo 7/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 52,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417827129 | 7.8.2013 | Elektrická energia - čerpadlo 8/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 52,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437059312 | 5.9.2013 | Elektrická energia - čerpadlo 9/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 52,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437139609 | 4.10.2013 | Elektrická energia 10/2013 - čerpadlo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 52,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437204718 | 8.11.2013 | EE čerpadlo 11/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 52,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417035893 | 4.10.2012 | El.energia BD 526/B - spoločné priestory 10/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446572687 | 7.11.2012 | Zálohová platba el.energia BD 526 - Kvetinárstvo 11/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7318861365 | 1.3.2018 | Zálohová faktúra za plyn - predajňa č.140 - 3/2018 | SPP, a.s. | 35815256 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7318901185 | 2.5.2018 | Zálohová faktúra za plyn - predajňa č.140 5/2018 | SPP, a.s. | 35815256 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7323840701 | 2.5.2018 | Zálohová faktúra za plyn predajňa 140 4/2018 | SPP, a.s. | 35815256 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/012 | 19.1.2026 | Hygienické potreby | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 53,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11520132 | 18.3.2015 | Výmena zadnej kľučky osobného auta Peugeot | CC Trade, s.r.o. | 36249513 | 53,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2104268 | 5.5.2021 | Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID | ISG / DRS, s.r.o. | 31448933 | 53,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/365 | 3.12.2025 | potraviny na vianočné trhy | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | 31428819 | 53,28 EUR |