| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8706668643 |
2.7.2019 |
Plyn - predajňa s.č. 140 - 7/2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8697013858 |
13.8.2019 |
Plyn 8/2019 - predajňa č.140 |
SPP, a.s. |
35815256 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8638966921 |
3.9.2019 |
Plyn s.č.140 - 9/2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8697065785 |
2.10.2019 |
Plyn 10/2019 predajňa č. 140 |
SPP, a.s. |
35815256 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8697091380 |
4.11.2019 |
Plyn 11/2019 (predajňa č. 140) |
SPP, a.s. |
35815256 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8697118625 |
2.12.2019 |
Plyn 12/2019 stavba č.140 |
SPP, a.s. |
35815256 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023078 |
17.1.2024 |
Práce s plošinou na verejnom osvetlení Kopanice |
Obec Krajné |
00311715 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/013 |
27.2.2024 |
Refundácia - práce na verejnom osvetlení Ošmek |
Obec Krajné |
00311715 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20029895 |
21.12.2020 |
Hygienické potreby |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
56,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7611417439 |
29.12.2016 |
Paušál T mobil 22.11.2016 - 21.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020222839 |
2.5.2022 |
Poháre |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
56,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230101875 |
16.5.2023 |
Hyg. potreby |
Liveinshop s. r. o. |
08657696 |
56,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220106129 |
21.12.2022 |
Hygienické potreby pre kultúrny dom |
Liveinshop s. r. o. |
08657696 |
56,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7429658903 |
26.4.2017 |
EE VO kopanice 4/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
56,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459082770 |
4.5.2017 |
EE VO kopanice maj 2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
56,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459116128 |
15.6.2017 |
Zálohová platba EE - VO kopanice 6/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
56,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459154879 |
14.7.2017 |
Záloha na EE - VO kopanice 7/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
56,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7429825365 |
3.8.2017 |
Zálohová platba za EE - VO kopanice 8/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
56,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459232654 |
7.9.2017 |
Zálohová platba za EE - VO kopanice 9/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
56,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459277261 |
9.10.2017 |
EE VO kopanice 10/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
56,39 EUR |