Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019212 | 4.9.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - zubný technik | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019211 | 4.9.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - kaderníctvo BD 526 | Kaderníctvo M. Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019210 | 4.9.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019209 | 4.9.2019 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 55,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019028 | 4.9.2019 | Obedy 8/2019 | Edita Dobošová | 43655181 | 288,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 026/2019 | 4.9.2019 | Zmluva o poskytovaní služieb - Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci... | Support and Consulting, s.r.o. | 36335576 | 2 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 719055 | 6.9.2019 | Prenájom filmu Daddy Cool | BONTONFILM, a.s. | 36006858 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019 014 | 6.9.2019 | Vypracovanie projektu trvalého dopravného značenia a kompletný inžiniering pre doplnenie a... | JUNONA, s.r.o. | 36319589 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019219 | 6.9.2019 | Prenájom toaletnej kabíny - Z8hradková osada Borina/Jalšovina od 1.8. do 5.8.2019. | Obec Očkov | 00311871 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1490239897 | 9.9.2019 | Paušál O2 - 8/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 23,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7551812401 | 9.9.2019 | Plyn 9/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 247,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161134778 | 9.9.2019 | Nedoplatok EE- ZS 8/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 122,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200902230 | 9.9.2019 | Nedoplatok EE - VO Malina 8/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 308,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161134777 | 9.9.2019 | Nedoplatok EE - OŠK 8/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 234,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103120892 | 9.9.2019 | Nedoplatok EE - OcÚ+KD 8/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9860085001 | 10.9.2019 | Letné kino - Čo sme komu zase urobili? | CinemArt SK, s.r.o. | 50071254 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201900973 | 11.9.2019 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 728,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019 175 | 11.9.2019 | Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 336,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8240753181 | 11.9.2019 | Telefón 8/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,60 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 25/2019 | 11.9.2019 | Kúpna zmluva | Patrik Hanták | 83,25 EUR |