utorok, 05.05.2026, Lesana, Lesia 13.7°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 2019212 4.9.2019 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - zubný technik Jana Augustínová 45685380  125,95 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019211 4.9.2019 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - kaderníctvo BD 526 Kaderníctvo M. Pätnická 43833616  80,52 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019210 4.9.2019 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 Ekoprofit DG, s.r.o. 46741151  220,74 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019209 4.9.2019 Odber elektroodpadu BOMAT, s.r.o. 36235288  55,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019028 4.9.2019 Obedy 8/2019 Edita Dobošová 43655181  288,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 026/2019 4.9.2019 Zmluva o poskytovaní služieb - Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci... Support and Consulting, s.r.o. 36335576   2 340,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 719055 6.9.2019 Prenájom filmu Daddy Cool BONTONFILM, a.s. 36006858  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019 014 6.9.2019 Vypracovanie projektu trvalého dopravného značenia a kompletný inžiniering pre doplnenie a... JUNONA, s.r.o. 36319589  94,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019219 6.9.2019 Prenájom toaletnej kabíny - Z8hradková osada Borina/Jalšovina od 1.8. do 5.8.2019. Obec Očkov 00311871  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1490239897 9.9.2019 Paušál O2 - 8/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  23,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 7551812401 9.9.2019 Plyn 9/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  1 247,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 7161134778 9.9.2019 Nedoplatok EE- ZS 8/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  122,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200902230 9.9.2019 Nedoplatok EE - VO Malina 8/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  308,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7161134777 9.9.2019 Nedoplatok EE - OŠK 8/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  234,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 7103120892 9.9.2019 Nedoplatok EE - OcÚ+KD 8/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  207,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 9860085001 10.9.2019 Letné kino - Čo sme komu zase urobili? CinemArt SK, s.r.o. 50071254  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3201900973 11.9.2019 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  1 728,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019 175 11.9.2019 Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu BOMAT, s.r.o. 36235288  336,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8240753181 11.9.2019 Telefón 8/2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469  53,60 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 25/2019 11.9.2019 Kúpna zmluva Patrik Hanták   83,25 EUR