Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2019 | 2.8.2019 | Dodanie kontajnerov v rámci projektu "Zberný dvor Podolie". | NAJSTROJE s.r.o. | 47930284 | 10 392,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2019 | 2.8.2019 | Implementácia projektu "Zberný dvor Podolie ": Externý manažment projektu v rozsahu 450 hodín. | Trabisco s.r.o. | 44681551 | 4 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50239/2019 | 12.8.2019 | Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2019 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190025 | 12.8.2019 | Práce hydraulickým kladivom | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 244,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019080019 | 12.8.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 8/2019
|
osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960416 | 13.8.2019 | Čerpanie žumpy - bytovka | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 159,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697013858 | 13.8.2019 | Plyn 8/2019 - predajňa č.140 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119121822 | 13.8.2019 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 8/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1410233236 | 13.8.2019 | Paušál od 1.7. do 31.7.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 28,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7512854078 | 13.8.2019 | EE 8/2019 - DS, PZ, Prevádzky, Zvonica korytné, kopanice, kino, Predajňa č.140, VO kopanice,... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 460,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7512854079 | 13.8.2019 | EE - VO kopanice 8/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7512854207 | 13.8.2019 | EE - VO žľab 8/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7512854221 | 13.8.2019 | EE - kanalizačné prečerpávačky Podolie 8/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7512854223 | 13.8.2019 | EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov 8/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | CBS, s.r.o. | 13.8.2019 | Aerofoto - zálohová platba - Jeseň 2019 | CBS, s.r.o. | 36754749 | 138,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230750287 | 13.8.2019 | Nedoplatok EE - KD+OcÚ 7/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 173,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7151196236 | 13.8.2019 | Nedoplatok EE - ZS 7/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 127,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7131404012 | 13.8.2019 | Nedoplatok EE - VO Malina 7/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 272,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7621241035 | 13.8.2019 | Plyn 8/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 247,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7151196235 | 13.8.2019 | Nedoplatok EE - OŠK 7/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 241,12 EUR |