utorok, 05.05.2026, Lesana, Lesia 13.7°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 190001976 19.6.2019 Toner DRUCKER , s.r.o. 44925417  25,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 1905059 19.6.2019 Stavebný materiál - žľabovka plytká Royaldom, s.r.o. 44590270  244,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 042/2019 19.6.2019 Ozvučenie - KD Podolie 14.6.2019 Ing. Ľubomír Madro 40270343  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190608 19.6.2019 Bublinkový workshop - Deň detí Alexander Kolompár - Žonglér Alexxx 45444773  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3129190692 21.6.2019 Preprava nádob na odpad Marius Pedersen,a.s. 34115901  55,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1905289 24.6.2019 Stavebný materiál - Zatrávňovacia tvarnica Royaldom, s.r.o. 44590270  1 668,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 7161112004 24.6.2019 Vyúčtovacia faktúra za EE RD 409 za obdobie od 1.1.2019 - 13.6.2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  -149,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 3960267 25.6.2019 Čerpanie žumpy, práce nakladačom, odvoz odpau Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  561,19 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019182 25.6.2019 Poplatok za smetnú nádobu na komunálny odpad. Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190787 26.6.2019 Renovácia tonerov MIP TN, s.r.o. 36335070  226,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 1905415 27.6.2019 Stavebný materiál - zatrávňovacie tvárnice Royaldom, s.r.o. 44590270  1 532,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190447 28.6.2019 Betónová zmes Slovitrans, s.r.o. 44945744  318,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1119118922 2.7.2019 Správa infraštruktúry IT 7/2019 Lombard, s.r.o. 36240125  177,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 8706668643 2.7.2019 Plyn - predajňa s.č. 140 - 7/2019 SPP, a.s. 35815256  56,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019070031 2.7.2019 Výkon zodpovednej osoby 7/2019 osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041  66,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019191 2.7.2019 Nájom, energie a služby 7/2019 - záhradkárstvo BD 526 Ivana Pätnická - Záhradkárstvo na vŕšku 51935031  132,92 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019190 2.7.2019 Nájom, energie a služby 7/2019 - bývalé kvetinárstvo Peter Bigoš - Záhrady 45515158  46,98 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019189 2.7.2019 Nájom, energie a služby 7/2019 - predajňa č.140 SAM Company, s.r.o. 46448888  250,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019188 2.7.2019 Nájom, energie a služby 7/2019 - lekáreň Mgr. Marcela Fescuová 34001701  253,77 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019187 2.7.2019 Nájom, energie a služby 7/2019 - kancelária BD 526 CASTOR Slovakia, s.r.o. 46659463  132,97 EUR