Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 190001976 | 19.6.2019 | Toner | DRUCKER , s.r.o. | 44925417 | 25,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1905059 | 19.6.2019 | Stavebný materiál - žľabovka plytká | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 244,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042/2019 | 19.6.2019 | Ozvučenie - KD Podolie 14.6.2019 | Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190608 | 19.6.2019 | Bublinkový workshop - Deň detí | Alexander Kolompár - Žonglér Alexxx | 45444773 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129190692 | 21.6.2019 | Preprava nádob na odpad | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 55,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1905289 | 24.6.2019 | Stavebný materiál - Zatrávňovacia tvarnica | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 1 668,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161112004 | 24.6.2019 | Vyúčtovacia faktúra za EE RD 409 za obdobie od 1.1.2019 - 13.6.2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -149,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960267 | 25.6.2019 | Čerpanie žumpy, práce nakladačom, odvoz odpau | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 561,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019182 | 25.6.2019 | Poplatok za smetnú nádobu na komunálny odpad. | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190787 | 26.6.2019 | Renovácia tonerov | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 226,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1905415 | 27.6.2019 | Stavebný materiál - zatrávňovacie tvárnice | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 1 532,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190447 | 28.6.2019 | Betónová zmes | Slovitrans, s.r.o. | 44945744 | 318,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119118922 | 2.7.2019 | Správa infraštruktúry IT 7/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706668643 | 2.7.2019 | Plyn - predajňa s.č. 140 - 7/2019 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019070031 | 2.7.2019 | Výkon zodpovednej osoby 7/2019 | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019191 | 2.7.2019 | Nájom, energie a služby 7/2019 - záhradkárstvo BD 526 | Ivana Pätnická - Záhradkárstvo na vŕšku | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019190 | 2.7.2019 | Nájom, energie a služby 7/2019 - bývalé kvetinárstvo | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019189 | 2.7.2019 | Nájom, energie a služby 7/2019 - predajňa č.140 | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019188 | 2.7.2019 | Nájom, energie a služby 7/2019 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019187 | 2.7.2019 | Nájom, energie a služby 7/2019 - kancelária BD 526 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 132,97 EUR |