Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019186 | 2.7.2019 | Nájom, energie a služby 7/2019 - zubár | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019185 | 2.7.2019 | Nájom, energie a služby 7/2019 - zubná laborantka | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019184 | 2.7.2019 | Nájom, energie a služby 7/2019 - kaderníctvo BD 526 | Kaderníctvo M. Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019183 | 2.7.2019 | Nájom, energie a služby 7/2019 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190018 | 2.7.2019 | Údržba Multuikáry | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 274,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190019 | 2.7.2019 | Kosenie trávnatých plôch v obci Podolie a kosenie cintorína Podolie kopanice | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 252,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1905640 | 4.7.2019 | Stavebný materiál - zatrávňovacia tvárnica | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 1 668,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129190707 | 4.7.2019 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - 2.Q 2019 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 8 674,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19062 | 4.7.2019 | Služby technika PO za 2.Q 2019 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19095 | 4.7.2019 | Služby BOZP za 2. Q 2019 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 108,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dohody | 17/2019 | 4.7.2019 | Dohoda o odstúpení od Kúpnej zmluvy zo dňa 26.11.2018 - parcela registra "C" č. 845/3... | Marcel Čechvala, Veronika Čechvalová | 99,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019024 | 4.7.2019 | Pohrebné služby - zomrelá pani Nataša Augustínová | Augustín Ján | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019 022 | 9.7.2019 | Obedy 6/2019 | Edita Dobošová | 43655181 | 327,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7561505307 | 9.7.2019 | EE - kanalizačné prečerpávačky Podolie 7/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7561505293 | 9.7.2019 | EE - VO žľab 7/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7561505108 | 9.7.2019 | EE - VO kopanice 7/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7561505107 | 9.7.2019 | EE - - DS, garáže, PZ, zvonica Podolie a kopanice, preedajňa č.140, čerpadlo 361, RD 409 ,... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 460,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7561505310 | 9.7.2019 | EE - kanalizačné prečrpávačky Očkov 7/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7581314106 | 9.7.2019 | Plyn 7/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 247,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190940475 | 9.7.2019 | Nedoplatok EE - OŠ 6/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 188,69 EUR |