Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7541874012 | 15.10.2019 | EE - VO žľab 10/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7541874026 | 15.10.2019 | EE - prečerpávačky kanalizačné 10/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7541874029 | 15.10.2019 | EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov 10/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7541875231 | 15.10.2019 | Plyn 10/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 247,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161145468 | 15.10.2019 | Nedoplatok EE - ZS 9/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 125,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161145467 | 15.10.2019 | Nedoplatok EE - OŠK 9/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7171094844 | 15.10.2019 | Nedoplatok EE - VO Malina 9/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 367,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19022845 | 15.10.2019 | Hygienické potreby | Ille- papier, s.r.o. | 36226947 | 53,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19148 | 15.10.2019 | Služby BOZP za 3.Q 2019 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19099 | 15.10.2019 | Služby technika PO za 3.Q 2019 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201901106 | 15.10.2019 | Uloženie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 522,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019 148 | 15.10.2019 | Údržba verejného osvetlenia | Durdík Dušan DD | 32776993 | 1 003,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7171095146 | 15.10.2019 | Nedoplatok EE - OcÚ + KD 9/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 181,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8242924097 | 15.10.2019 | Telefón 9/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 90,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019031 | 15.10.2019 | Obedy 9/2019 | Edita Dobošová | 43655181 | 281,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200050468 | 15.10.2019 | Bezpečnostná SIM | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600282841 | 15.10.2019 | Paušál 9/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 29,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129191220 | 15.10.2019 | Zber odpadu 3.Q 2019 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 8 702,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19100116 | 15.10.2019 | Vybudovanie detského ihriska | AGGER. s.r.o. | 45982007 | 10 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190025 | 15.10.2019 | Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Podpora dobudovania základnej technickej... | VG PROJEKT, s.r.o. | 36860735 | 3 600,00 EUR |