utorok, 05.05.2026, Lesana, Lesia 13.7°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7541874012 15.10.2019 EE - VO žľab 10/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  410,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 7541874026 15.10.2019 EE - prečerpávačky kanalizačné 10/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7541874029 15.10.2019 EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov 10/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  104,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 7541875231 15.10.2019 Plyn 10/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  1 247,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 7161145468 15.10.2019 Nedoplatok EE - ZS 9/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  125,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7161145467 15.10.2019 Nedoplatok EE - OŠK 9/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  207,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 7171094844 15.10.2019 Nedoplatok EE - VO Malina 9/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  367,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 19022845 15.10.2019 Hygienické potreby Ille- papier, s.r.o. 36226947  53,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 19148 15.10.2019 Služby BOZP za 3.Q 2019 Ing. Ladislav Bílik - ABP 40377008  84,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19099 15.10.2019 Služby technika PO za 3.Q 2019 Reboz, s.r.o. 48306126  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3201901106 15.10.2019 Uloženie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  1 522,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019 148 15.10.2019 Údržba verejného osvetlenia Durdík Dušan DD 32776993  1 003,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7171095146 15.10.2019 Nedoplatok EE - OcÚ + KD 9/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  181,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 8242924097 15.10.2019 Telefón 9/2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469  90,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019031 15.10.2019 Obedy 9/2019 Edita Dobošová 43655181  281,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 200050468 15.10.2019 Bezpečnostná SIM Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976  10,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 1600282841 15.10.2019 Paušál 9/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  29,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 3129191220 15.10.2019 Zber odpadu 3.Q 2019 Marius Pedersen,a.s. 34115901  8 702,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 19100116 15.10.2019 Vybudovanie detského ihriska AGGER. s.r.o. 45982007  10 068,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190025 15.10.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Podpora dobudovania základnej technickej... VG PROJEKT, s.r.o. 36860735  3 600,00 EUR