utorok, 05.05.2026, Lesana, Lesia 14.6°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá SR17030211 28.12.2017 Hygienické potreby ILLE Papier - service SK, s.r.o. 36226947  70,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 5106241500 28.12.2017 Paušál od 22.11. - 21.12.2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469  55,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 2254/2017 28.12.2017 Poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2017 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  40,38 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017221 28.12.2017 Prenájom KD - firemný večierok konaný dňa 22.12.2017 CULTURA, o.z. 50382136  625,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700448 29.12.2017 Detské ihrisko ENERCOM, s.r.o. 44658591  8 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170801 29.12.2017 Podolské noviny PN print s.r.o. 31428908  250,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 2100712031 29.12.2017 Poplašné zariadenie ATIcomp, s.r.o. 46461892  940,88 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017222 2.1.2018 Prenájom KD - kar Straka Jaroslav   65,62 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017027 2.1.2018 Prenájom Domu smútku - zomrelá Alžbeta Straková Straka Jaroslav   16,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.6 2.1.2018 Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi zo 110 1100 litrových... Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  23,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018 001 3.1.2018 Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby - KD Podolie PARCELA - Miroslav Dobiáš 331654041  547,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 180260 3.1.2018 Údržba programu - mzdy SOMI Trenčín, s.r.o. 36296589  100,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 180406 9.1.2018 Konzultácia - mzdy SOMI Trenčín, s.r.o. 36296589  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20182007 10.1.2018 Tlačivá - Daňové priznanie Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17944429  27,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7010665391 12.1.2018 Vyúčtovacia faktúra za EE od 1.1.2017 do 31.12.2017 ZSE Energia, a.s. 36677281  -3 297,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 180038 15.1.2018 Maľované mapy - zálohová platba CBS, s.r.o. 36754749  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013000393 15.1.2018 Prevádzka dopravného prostriedku za mesiac 1/2018 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  55,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 7531799766 15.1.2018 Zálohová platba za EE 1/2018 ZSE Energia, a.s. 36677281  500,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 7531799767 15.1.2018 Zálohová platba za EE - VO kopanice 1/2018 ZSE Energia, a.s. 36677281  269,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 7449815540 15.1.2018 Zálohová platba za EE - VO žľab 1/2018 ZSE Energia, a.s. 36677281  300,00 EUR