Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7131211814 9.3.2018 Nedoplatok EE - OŠK 2/2018 ZSE Energia, a.s. 36677281  392,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 3201800116 9.3.2018 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  819,96 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 1/2018 12.3.2018 Prenájom nebytových priestorov - stavba s.č. 501 Ing. Peter Bigoš - Flowerness 45515158  46,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 3860159 12.3.2018 Odhŕnanie snehu Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018 103 13.3.2018 Poradenské služby - kanalizácia 2/2018 ITERGY, s.r.o. 36737283  580,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018 005 14.3.2018 Obedy 2/2018 Edita Dobošová 43655181  156,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 8860085002 14.3.2018 Prenájom filmu CinemArt SK, s.r.o. 50071254  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1800034900 14.3.2018 Ročný prístup - Verejná správa Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2434898079 16.3.2018 Paušál Orange Slovensko, a.s. 35697270  42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8205329371 20.3.2018 Paušál Slovak Telekom, a.s. 35763469  7,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 7469248744 20.3.2018 Zálohová faktúra na plyn 3/2018 ZSE Energia, a.s. 36677281  1 331,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 180037 21.3.2018 Samolepky - smetné nádoby PM print, s.r.o. 44186002  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 3018400185 23.3.2018 Prenájom stavebného stroja RAMIRENT, s.r.o. 17321484  19,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018025 23.3.2018 Vypracovanie dokumentácie CO Ing. Miloš Kment 40471641  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 18006721 27.3.2018 Hygienické potreby - KD Ille- papier, s.r.o. 36226947  51,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 18006 27.3.2018 Ročná kontrola detského ihriska Reboz, s.r.o. 48306126  170,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 181106578 27.3.2018 Prenájom rohože do KD 3/2018 CWS boco Slovensko, s.r.o. 31411045  15,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 8205571184 27.3.2018 Paušál Slovak Telekom, a.s. 35763469  58,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 201810 3 29.3.2018 Kontrola hasiacich prístrojov Jozef Vadovič - VADAS 37569091  211,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 3129180266 4.4.2018 Preprava a zneškodnenie odpadu od 1.1.2018 do 31.3.2018 Marius Pedersen,a.s. 34115901  7 992,35 EUR 
Nastavenia cookies