| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7131211814 |
9.3.2018 |
Nedoplatok EE - OŠK 2/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
392,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201800116 |
9.3.2018 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
819,96 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1/2018 |
12.3.2018 |
Prenájom nebytových priestorov - stavba s.č. 501 |
Ing. Peter Bigoš - Flowerness |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3860159 |
12.3.2018 |
Odhŕnanie snehu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018 103 |
13.3.2018 |
Poradenské služby - kanalizácia 2/2018 |
ITERGY, s.r.o. |
36737283 |
580,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018 005 |
14.3.2018 |
Obedy 2/2018 |
Edita Dobošová |
43655181 |
156,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8860085002 |
14.3.2018 |
Prenájom filmu |
CinemArt SK, s.r.o. |
50071254 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800034900 |
14.3.2018 |
Ročný prístup - Verejná správa |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2434898079 |
16.3.2018 |
Paušál |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8205329371 |
20.3.2018 |
Paušál |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
7,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7469248744 |
20.3.2018 |
Zálohová faktúra na plyn 3/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 331,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180037 |
21.3.2018 |
Samolepky - smetné nádoby |
PM print, s.r.o. |
44186002 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018400185 |
23.3.2018 |
Prenájom stavebného stroja |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018025 |
23.3.2018 |
Vypracovanie dokumentácie CO |
Ing. Miloš Kment |
40471641 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18006721 |
27.3.2018 |
Hygienické potreby - KD |
Ille- papier, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18006 |
27.3.2018 |
Ročná kontrola detského ihriska |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181106578 |
27.3.2018 |
Prenájom rohože do KD 3/2018 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8205571184 |
27.3.2018 |
Paušál |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201810 3 |
29.3.2018 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Jozef Vadovič - VADAS |
37569091 |
211,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129180266 |
4.4.2018 |
Preprava a zneškodnenie odpadu od 1.1.2018 do 31.3.2018 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
7 992,35 EUR |