| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121768275 |
28.2.2018 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
167,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121768271 |
28.2.2018 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
167,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121768186 |
28.2.2018 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
167,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121768469 |
28.2.2018 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
167,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121768452 |
28.2.2018 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
167,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121768465 |
28.2.2018 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
167,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121768466 |
28.2.2018 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
167,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121768468 |
28.2.2018 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
167,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180003 |
28.2.2018 |
Oprava Mutikáry |
KAO-ĽK, s.r.o. |
36340529 |
536,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8860085001 |
28.2.2018 |
Prenájom filmu |
CinemArt SK, s.r.o. |
50071254 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7318861365 |
1.3.2018 |
Zálohová faktúra za plyn - predajňa č.140 - 3/2018 |
SPP, a.s. |
35815256 |
53,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013000587 |
5.3.2018 |
Prevádzka dopravného prostriedku 3/2018 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459395626 |
5.3.2018 |
Zálohová platba za EE - VO žľab 3/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7541328022 |
6.3.2018 |
Zálohová faktúra na EE - VO kopanice 3/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
269,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7541328021 |
6.3.2018 |
Zálohová faktúra na EE 3/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
500,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8204002041 |
7.3.2018 |
Poplatok za telefón 2/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
50,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF18/0127 |
7.3.2018 |
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti" |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
34006273 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7141115576 |
9.3.2018 |
Nedoplatok EE - VO Malina 2/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
470,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131211815 |
9.3.2018 |
Nedoplatok EE - ZS 2/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
255,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131211813 |
9.3.2018 |
Nedoplatok EE - OcÚ + KD 2/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
349,70 EUR |