| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3760608 |
14.11.2017 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
1 392,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201701111 |
14.11.2017 |
Uloženie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
2 931,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013000155 |
14.11.2017 |
Prenájom dopravného prostriedku 11/2017 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171247 |
14.11.2017 |
Asfaltová zmes |
ROPSPOL, a.s. |
36306886 |
41,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5104091680 |
20.11.2017 |
Paušál T mobil 15.10.2017 -14.11.2017
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
7,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417121358 |
20.11.2017 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171129748 |
20.11.2017 |
Prenájom rohože do KD 11/2017 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017 023 |
20.11.2017 |
Pohrebné služby - zomrelý Ľuboš Marák |
Marál Ľuboš |
|
389,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760619 |
20.11.2017 |
Likvidácia smetiska - demolačné, zemné práce |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
2 336,38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017/17 |
21.11.2017 |
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016. |
Ing. Marta Tóthová |
34271333 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7449695880 |
21.11.2017 |
Zálohová faktúra za plyn 11/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 331,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700063 |
21.11.2017 |
Ročný servis + preplach výmenníka - Kvetinárstvo BD 526 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
40,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017/18 |
23.11.2017 |
Zmluva o bežnom účte - školský účet |
ČSOB, a.s. |
36584140 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1217100942 |
23.11.2017 |
Montáž kamerového systému |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
7 038,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1217100983 |
23.11.2017 |
Dobropis - montáž kamerového systému |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
-1 845,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1217100984 |
23.11.2017 |
Pokládka FTP káblu |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
928,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201704556 |
23.11.2017 |
Tesco poukážky zo SF |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
540,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2017/19 |
24.11.2017 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
TuCon, a.s. |
44802030 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017 201 |
24.11.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - kancelária OcÚ - 10, 11/2017 |
TuCon, a.s. |
44802030 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171330 |
30.11.2017 |
Studená asfaltová zmes |
ROPSPOL, a.s. |
36306886 |
41,50 EUR |