| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015177 |
14.10.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2015 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015178 |
14.10.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2015 - zubná laborantka |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015179 |
14.10.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2015 - bývalé kvetinárstvo |
Roman Gabura, Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015180 |
14.10.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2015 - zubná ambulancia |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015181 |
14.10.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2015 |
Kvatinárstvo ADEL, Lucia Slimáková |
47949007 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15036 |
16.10.2015 |
Preprava na trase: Podolie - Čachtice a späť - prírodné kamenivo |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15037 |
16.10.2015 |
Ukladanie šácht |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010574128 |
16.10.2015 |
Vyúčtovacia FA za EE - OcÚ + KD od 1.1.2015 do 30.9.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-1 053,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100302 |
16.10.2015 |
Vodomerné šachty |
Polyen, s.r.o. |
46036211 |
612,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15032 |
16.10.2015 |
Preprava na trase Podolie - Čachtice a späť - kamenivo workoutové ihrisko |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7509076354 |
26.10.2015 |
Paušál T mobil 15.9.2015-14.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15601388 |
26.10.2015 |
Kuracie rezne + vajcia - stretnutie dôchodcov |
Agronovaz, a.s. |
0031411576 |
83,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
26.10.2015 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
46,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151483 |
26.10.2015 |
Renovácia tonerov |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
142,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10113532 |
26.10.2015 |
Hygienické potreby do KD |
TORBIA s.r.o. |
36343129 |
45,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7150835765 |
26.10.2015 |
Vyúčtovacia faktúra za EE - zvonica korytné od 1.1.2015 do 30.9.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-11,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670530913 |
26.10.2015 |
Potraviny - stretnutie dôcdodcov |
Mabonex Slovakia, s.r.o. |
31428819 |
29,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15142688 |
26.10.2015 |
Potraviny - stretnutie dôchodcov |
J.G.Fruit, s.r.o. |
45987491 |
9,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151129471 |
26.10.2015 |
Prenájom rohože do KD 10/2015 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2015/01000003 |
26.10.2015 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto - cintorín kopanice HM č. 27 - Lenická Beáta |
Ing. Lenický Michal |
|
33,20 EUR |