| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015046 |
18.11.2015 |
Pohrebné služby - zomrelý Jozef Líška |
Líšková Anna |
|
431,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7600134188 |
19.11.2015 |
Elektrická energia - DS, PZ, Zvonica korytné, kopanice, kino, garáže, čerpadlo, RD 409, BD... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
395,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7600134189 |
19.11.2015 |
Elektrická energia - VO žľab, VO kopanice - 11/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
777,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7428915538 |
19.11.2015 |
Plyn - kad+kvet, kino, KD, ZS, PT, RD 409, OcÚ, KD ohrev vody - 11/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 362,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015190 |
23.11.2015 |
Prenájom KD - stužková slávnosť |
Gymnázium M.R.Štefánika - 4.B |
|
496,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015054 |
23.11.2015 |
Poskytnutie služieb - opätovné napísanie a podanie ŽoNFP na Enviromentálny fond na rok 2016... |
Grantprojekt s.r.o. |
47079258 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151132571 |
23.11.2015 |
Prenájom rohože do KD 11/2015 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15100845 |
23.11.2015 |
Prírodné kamenivo |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
18,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
810249467 |
23.11.2015 |
TESCO poukážky |
Tesco Stores SR, a.s. |
31321828 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7510046617 |
26.11.2015 |
Paušál T mobil 15.10.2015 - 14.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
26.11.2015 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560558 |
26.11.2015 |
Náhradné diely na Tatra fekál - duša |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015047 |
26.11.2015 |
Pohrebné služby - zomrelý Jozef Hanic |
JUDr. Ivan Hanic |
|
30,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015191 |
26.11.2015 |
Prenájom KD - stužková slávnosť konaná dňa 20.11.2015 |
Gymnázium sv. Jozefa |
|
476,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015194 |
27.11.2015 |
Prenájom KD - firemný večierok konaný dňa 21.11.2015 |
P&M HEVIS s.r.o. |
46123377 |
864,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015193 |
27.11.2015 |
Prenájom KD - svadba 17.10.2015 |
Hanicová Henrieta |
|
494,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015508 |
27.11.2015 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO v obci Podolie za II.... |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15100869 |
27.11.2015 |
Prírodné kamenivo 16/32 |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
43,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7510500388 |
30.11.2015 |
Paušál T mobil 22.10.2015-21.112015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151245 |
30.11.2015 |
Vonkajšie žľaby s kovovým rámom |
ROPSPOL, a.s. |
36306886 |
510,00 EUR |