| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017144 |
2.5.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2017 - kancelária v BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017143 |
2.5.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2017 - kvetinárstvo |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL |
47949007 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017142 |
2.5.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2017 - zubár |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017141 |
2.5.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2017 - zubný technik |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017140 |
2.5.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2017 - kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017139 |
2.5.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2017 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017138 |
2.5.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2017 - bývalé kvetinárstvo |
Green Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170025 |
2.5.2017 |
Oprava multikáry |
KAO - ĽK, s.r.o. |
36340529 |
811,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17009 |
27.4.2017 |
Preprava Podolie kopanice a späť, práce s HR |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
72,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017/11 |
27.4.2017 |
Zmluva o dielo - Zníženie energetickej náročnosti OÚ Podolie KD Podolie - Divadelná sála. |
IZOTECH Group, spol. s r.o. |
36301311 |
695 956,01 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017/11 |
27.4.2017 |
Zmluva o poskytnutí služieb- stavebný dozor pre výkon stavebného diela s názvom "Výkon... |
Ing. Pavol Gulač |
32781776 |
12 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010643135 |
26.4.2017 |
Nedoplatok EE VO kopanice od 1.10.2016 do 31.12.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
862,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7429658903 |
26.4.2017 |
EE VO kopanice 4/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
56,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5590024778 |
26.4.2017 |
Služby STP ATP od 4-12/2017 a 1-3/2018 |
Ives Košice |
00162957 |
168,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3415317074 |
26.4.2017 |
Paušál T mobil od 22.3.2017 do 21.4.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR17009059 |
26.4.2017 |
Hygienické potreby do KD |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2017/0100004 |
26.4.2017 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B/955, 956 |
Zoller František |
|
33,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
03/2017 |
26.4.2017 |
Zmluva o nájme bytu v BD 526/A byt č.3 |
Peter Figedy |
|
175,62 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017/10 |
25.4.2017 |
Externý manažment pre projekt "Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii obcí Podolie a Očkov". |
ITERGY, s.r.o. |
36737283 |
13 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12016 |
24.4.2017 |
Účinkovanie a doprava - DH Maguranka - hody v Podolí |
Spolok dychová hudba Maguranka z Kanianky |
00629570 |
700,00 EUR |