| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/292 |
6.1.2025 |
gravírovanie varešiek |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/293 |
6.1.2025 |
údržba verejného osvetlenia Kopanice |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
87,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/294 |
6.1.2025 |
nafta ISUZU |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
81,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/295 |
6.1.2025 |
servis plynových kotlov kultúrny dom, zdravotné stredisko |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
694,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/296 |
6.1.2025 |
potraviny - posedenie dôchodcov |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
686,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/297 |
6.1.2025 |
nafta traktor |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
70,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/298 |
6.1.2025 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/299 |
6.1.2025 |
oprava a ročný servis plyn. kotla Podolie 159 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
116,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/300 |
6.1.2025 |
oprava verejn. osvetlenia Kopanice, práce na ihrisku MŠ, stavebné práce na autobus. zastávke... |
KEPEX s.r.o. |
51289849 |
4 031,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/301 |
6.1.2025 |
telefon pevná linka obec |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/302 |
6.1.2025 |
nafta ISUZU |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
152,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/303 |
6.1.2025 |
zneškodnenie odpadu 2024 10 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
958,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/304 |
6.1.2025 |
odvoz bio odpadu 2024 10 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/305 |
6.1.2025 |
telefon obec + poplatok za vyjadrenie |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
109,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/306 |
6.1.2025 |
elektron. evidencia nádob |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
224,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/307 |
6.1.2025 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/308 |
6.1.2025 |
preprava nádob na odpad |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
52,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/309 |
6.1.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2024 11 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/310 |
6.1.2025 |
rekreačný pobyt zo sociálneho fondu |
Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala |
33237107 |
179,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/311 |
6.1.2025 |
el. energia spol. priestory BD 1019 2024 11 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
63,95 EUR |