|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/219 |
16.8.2024 |
El. energia verejné osvetlenie BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/220 |
16.8.2024 |
El. energia spoločné priestory BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
63,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/221 |
16.8.2024 |
LED sviečky |
Donoci s.r.o. |
47539569 |
39,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/222 |
16.8.2024 |
rekreačný pobyt zo sociálneho fondu |
Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala |
33237107 |
182,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/223 |
16.8.2024 |
nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
215,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/224 |
16.8.2024 |
knihy pre prvákov |
Albatros Media Slovakia s. r. o. |
46106596 |
86,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/225 |
16.8.2024 |
veniec na vojnový hrob |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
43,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/226 |
16.8.2024 |
nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
330,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/111 |
15.8.2024 |
relácia v rozhlase, trhové miesto |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/216 |
13.8.2024 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/11/2024 |
13.8.2024 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny - súp. č. 391 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2024/011 |
8.8.2024 |
prenájom domu smútku úmrtie p. Ing. Jozefa Hrušovského |
Jana Minarechová |
|
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/082 |
8.8.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 07 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
159,68 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/083 |
8.8.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 07 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/084 |
8.8.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 07 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/085 |
8.8.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 07 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/086 |
8.8.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 07 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
329,19 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/087 |
8.8.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 07 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/088 |
8.8.2024 |
nájom časti parcely 2024 07 |
Ing. Milan Ohrablo |
34410309 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/088 |
8.8.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 07 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |