Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7131454221 | 9.12.2019 | Nedoplatok EE VO Malina 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 675,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161160641 | 9.12.2019 | Nedoplatok EE - OŠK 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1550288442 | 9.12.2019 | Paušál 11/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 28,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960715 | 5.12.2019 | Čerpanie žumpy - RD 409 a žľab | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 51,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19038 | 5.12.2019 | Záhradnícke práce - 11/2019 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019/17 | 5.12.2019 | Absolvovanie rozširujúceho kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu T. | Ing. Roman Kucharík .- AUTOŠKOLA KMK | 34551450 | 700,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8 | 4.12.2019 | Uloženie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1119133284 | 4.12.2019 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 12/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219088213 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu od 15.5.2019 do 12.11.2019 - MŠ, ŠJ | TVK , a.s. | 36302724 | 333,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219088214 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu od 15.5.2019 do 12.11.2019 - dom smútku | TVK , a.s. | 36302724 | 141,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219088574 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu od 15.5.2019 do 12.11.2019 BD 526 | TVK , a.s. | 36302724 | 518,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219088575 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu od 17.5.2019 do 13.11.2019 - OcÚ+KD | TVK , a.s. | 36302724 | 68,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219088576 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu od 16.5.2019 do 13.11.2019 RD 409 | TVK , a.s. | 36302724 | 149,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219088577 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu od 17.5.2019 do 13.11.2019 - Zdravotné stredisko | TVK , a.s. | 36302724 | 190,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219089380 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu od 16.5.2019 do 13.11.2019 - predajňa č. 140 | TVK , a.s. | 36302724 | 17,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219089381 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu od 167.5.2019 do 12.11.2019 - garáže | TVK , a.s. | 36302724 | 17,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219089382 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu od 16.5.2019 do 13.11.2019 - PT | TVK , a.s. | 36302724 | 19,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190041 | 4.12.2019 | Údržba multikáry | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 53,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019055 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu | Základná škola s materskou školou Podolie | 36125431 | 333,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019256 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 19,75 EUR |