pondelok, 04.05.2026, Florián 17.6°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 2020104 9.1.2020 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - zubná laborantka Jana Augustínová 45685380  125,95 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2020105 9.1.2020 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - zubár RR - DENTAL, s.r.o. 46059849  202,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2020106 9.1.2020 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - kancelária BD 526 CASTOR Slovakia, s.r.o. 46659463  132,97 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2020107 9.1.2020 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - lekáreň Mgr. Marcela Fescuová 34001701  253,77 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2020108 9.1.2020 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - stavba s.č. 140 SAM Company, s.r.o. 46448888  250,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2020109 9.1.2020 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - stavba s.č. 501 (bývalé kvetinárstvo) Peter Bigoš - Záhrady 45515158  46,98 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2020110 9.1.2020 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - kvetinárstvo BD 526 Ivana Kováčová - Záhradkárstvo na vŕšku 51935031  132,92 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2020111 9.1.2020 Prenájom nehnuteľnosti - časť p.č. 680/5 a 2007/4 - priľahlé priestory k Bufetu pod lipami... Patrik Ohrablo 48225274  79,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2020112 9.1.2020 Prenájom časti nehnuteľnosti - umiestnenie antén a technického zariadenia za rok 2020. cns, s.r.o. 35872926  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3129191817 7.1.2020 Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 4.Q 2019 Marius Pedersen 34115901  8 729,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/195 7.1.2020 Údržba VO, práca s plošinou Durdík Dušan DD 32776993  423,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240/2019 7.1.2020 Poplatok banke - vedenie účtu cenných papierov Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  40,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 1590331677 7.1.2020 Paušál 12/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  25,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 5050189860 7.1.2020 Poštové schránky BD 1019 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226  359,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 200254 7.1.2020 Upgrade , hot line 2020 SOMI Trenčín, s.r.o. 36296589  104,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019258 3.1.2020 Prenájom KD - vianočný večierok 21.12.2019 PARTY PARTNERS, s.r.o. 46045481  909,38 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019259 3.1.2020 Prenájom KD - vianočný večierok 20.12.2019 Promoline, s.r.o. 48145505  374,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 19155 3.1.2020 Služby technika PO za 4.Q 2019 Reboz, s.r.o. 48306126  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19230 3.1.2020 Služby technika BOZP za 4. Q 2019 Ing. Ladislav Bílik - ABP 40377008  84,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1120101332 3.1.2020 Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 1/2020 Lombard, s.r.o. 36240125  177,60 EUR