| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/293 |
16.10.2025 |
tlačivá k daniam z nehnuteľnosti |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
34,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5050910925 |
6.2.2020 |
HSM Skartátor shredstar S5 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
34,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.5.2012 |
Plyn Kino - 5/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700078 |
28.12.2017 |
Ročný servis plynového kotla - kvetinárstvo BD 526 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201623 |
17.12.2020 |
Čipová karta |
Disig, a.s. |
35975946 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310343 |
15.8.2022 |
Vyjadrenie k projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí" |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022156 |
16.8.2022 |
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200102 |
13.1.2023 |
Ročný servis plyn. kotla 526/3 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023024 |
23.3.2023 |
Zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/073 |
31.5.2024 |
vyjadrenie k projekt. dokumentácii Bytové domy za KD Podolie |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8303569408 |
8.4.2022 |
Telekomunikačné služby 2022 03 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/348 |
28.11.2025 |
voda zberný dvor 29.05.2025 - 19.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
35,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/236 |
5.9.2025 |
jednorazove poháre, utierky |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
35,33 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/12/2022 |
2.5.2022 |
Kúpna zmluva: k.ú. Podolie, LV 6652, parc. reg. ,,C" č. 196/5 |
Ing. Ľubomír Miškovič, Mária Kukučová |
|
35,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020248 |
4.12.2020 |
Zber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
35,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7682538503 |
12.6.2023 |
El. energia verejné osvetlenie BD 1019 2023 05 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
35,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7702057125 |
7.7.2023 |
El. energia verejné osvetlenie BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
35,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7622638862 |
7.8.2023 |
El. energia BD 1019 2023 08 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
35,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7741781840 |
8.9.2023 |
El. energia verejné osvetlenie BD 1019 2023 09 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
35,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7662775321 |
10.10.2023 |
El. energia verejné osvetlenie bytový dom 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
35,43 EUR |