| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7682538503 |
12.6.2023 |
El. energia verejné osvetlenie BD 1019 2023 05 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
35,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7702057125 |
7.7.2023 |
El. energia verejné osvetlenie BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
35,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7622638862 |
7.8.2023 |
El. energia BD 1019 2023 08 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
35,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7741781840 |
8.9.2023 |
El. energia verejné osvetlenie BD 1019 2023 09 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
35,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7662775321 |
10.10.2023 |
El. energia verejné osvetlenie bytový dom 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
35,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7642660145 |
6.11.2023 |
El. energia verejné osvetlenie BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
35,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/069 |
22.5.2023 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
35,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311001039 |
16.5.2023 |
Nákup pracovného materiálu |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
35,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/024 |
23.3.2023 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
35,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/055 |
27.3.2024 |
mesačné poplatky za felefón 2024 02 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
35,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1491330075 |
16.5.2023 |
Telefonické služby |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
35,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020223 |
2.10.2020 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
35,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2111000338 |
20.4.2011 |
Fixa zlatá a stuha vencová |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
35,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110100127 |
8.2.2011 |
Tabuľka "Vodný zdroj" |
TEXO, s.r.o. |
34131396 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
84024515 |
26.4.2013 |
Predplatné 2013 - PORADCA |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13245 |
12.11.2013 |
Školenie novoprijatých zamestnancov (aktivačné práce) z BOZP a PO |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
36,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2014 |
19.2.2014 |
Poskytovanie služieb BOZP a PO - mení sa cena služieb |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14082 |
17.4.2014 |
Školenie novoprijatých zamestnancov BOZP a PO - aktivačná činnosť |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14000051 |
17.4.2014 |
Štrúdla - 69 výročie oslobodenia |
Pavol Vido |
43579906 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16021 |
2.8.2016 |
Uloženie šachty |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
36,00 EUR |