| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017026 |
18.12.2017 |
Pohrebné služby - zomrelý Ján Uhlík |
Mária Hantáková |
|
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017101718 |
18.12.2017 |
Žemľa veľká bez posypu |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8860085002 |
14.3.2018 |
Prenájom filmu |
CinemArt SK, s.r.o. |
50071254 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018 029 |
11.4.2018 |
Zhodnotenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18022 |
23.4.2018 |
Práca s HR |
Boris Križák BOBO trans |
44932235 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3180400022 |
14.5.2018 |
Prenájom filmu |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
35730897 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19072 |
23.5.2019 |
Školenie novoprijatých zamestnancov - § 52 a |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20001 |
22.1.2020 |
Školenie novoprijatých zamestnancov z BOZP a PO - 3 pracovníci |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200114 |
20.2.2020 |
Vzdialený prístup - aktualizácia, zálohovanie, uzávierka, prechod roka - Obec Podolie,... |
SH systém. s.r.o. |
31442170 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/092 |
14.7.2022 |
Kosenie |
Róbert Lengyel |
|
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231002890 |
15.5.2023 |
Vodné a stočné |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
36,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13304089 |
19.1.2023 |
Plyn Podolie 114 - preplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
36,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012031 |
17.12.2012 |
Tabuľa - parkovisko pri BD 526 |
Smaltovňa MIŠÍK HOLÍČ, s.r.o. |
44717342 |
36,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560006003 |
7.6.2019 |
Tlačivá - rodný list, úmrtný list, sobášny list |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
36,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700027 |
11.5.2017 |
Ročný servis plynového kotla - BD 526 byt č.3 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
36,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231017386 |
17.7.2023 |
Stočné BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
36,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7151260654 |
4.3.2020 |
Vyúčtovanie EE - BD 1019 od 13.1.202 do 25.2.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
36,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360608 |
11.2.2014 |
Obedy 12/2013 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
36,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/382 |
14.3.2025 |
el. energia zvonica Korytné - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
36,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8282544398 |
7.5.2021 |
Telefón 4/2021 |
Slovak Telekom |
35763469 |
36,64 EUR |