|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2300124 |
22.12.2023 |
oprava plyn. kotla BD 526/14 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023296 |
22.12.2023 |
Nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
220,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023218 |
22.12.2023 |
Oprava kotla v kuchyni KD |
Gajdošík Kamil - JAZ - servis |
33550492 |
782,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20231048 |
22.12.2023 |
Podolské noviny |
PN print s.r.o. |
31428908 |
907,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20230046 |
22.12.2023 |
Zemné práce |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
125,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20230047 |
22.12.2023 |
Oprava auta peugeot |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
158,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023107 |
22.12.2023 |
Výkon stavebného úradu |
Obec Čachtice |
00311464 |
353,90 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/174 |
21.12.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva 2. polrok 2023 |
Ľuboš Čeliga |
32840063 |
135,00 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/10/2023 |
21.12.2023 |
Kúpa nehnuteľností: parcela registra ,,E“ č. 2-16/2; parcela registra ,,E“ č. 2-101/12;... |
Mária Kubrická |
|
247,55 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/173 |
19.12.2023 |
Poplatok za užívanie verejného priestranstva za rok 2023 |
Ing. Milan Ohrablo |
34410309 |
79,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023031 |
19.12.2023 |
Dobudovanie technickej infraštruktúry Podolie - chodník, žľaby |
ASET s.r.o. |
31418686 |
9 976,37 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/33/2023 |
19.12.2023 |
Zmluva o spolupráci s cieľom poskytovania poradenstva v oblasti energetiky |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2751885534 |
14.12.2023 |
Internet rozhlas Podolie Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023287 |
14.12.2023 |
Nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
161,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020230265 |
14.12.2023 |
Dopravné zrkadlo |
SIVEX, s.r.o. |
46485732 |
162,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23100148 |
14.12.2023 |
Ročná prehliadka kotlov BD 1019 |
RH-COM s. r. o. |
43775616 |
761,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023043 |
14.12.2023 |
Overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2022 |
Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 |
34271333 |
2 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/169 |
13.12.2023 |
Led diódové svietidlá 9 ks |
Obec Častkovce |
00311472 |
2 754,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/170 |
13.12.2023 |
Led diódové svietidlá 3 ks |
Obec Krajné |
00311715 |
918,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/171 |
13.12.2023 |
Vianočný večierok 08.12.2023 energie, réžia |
TONAS, s.r.o. |
36340936 |
292,50 EUR |