|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
9240299974 |
15.1.2024 |
El. energia Zdravotné stredisko - vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
324,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9240299976 |
15.1.2024 |
El. energia verejné osvetlenie Malina vyúčtovanie 2023 preplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-5 075,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9240299975 |
15.1.2024 |
El. energia verejné osvetlenie Kopanice vyúčtovanie 2023 preplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-1 252,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9240299973 |
15.1.2024 |
El. energia verejné osvetlenie Žľab vyúčtovanie 2023 preplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-1 378,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14400436 |
15.1.2024 |
Plyn združená dodávka vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
4 360,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14400409 |
15.1.2024 |
Plyn Podolie 520 Jednota vyúčtovanie 2023 preplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-599,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14402322 |
15.1.2024 |
Plyn Podolie 200 vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
0,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14402318 |
15.1.2024 |
Plyn Podolie 114 vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
0,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
224009310 |
15.1.2024 |
Voda Zdravotné stredisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
85,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
224009311 |
15.1.2024 |
Voda Podolie Obecný úrad |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
96,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2231071249 |
15.1.2024 |
Stočné Podolie BD 1019 preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-693,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2231071436 |
15.1.2024 |
Stočné Podolie BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
37,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2231071438 |
15.1.2024 |
Stočné Kultúrny dom preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-111,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2231071437 |
15.1.2024 |
Stočné Podolie BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
364,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2231071439 |
15.1.2024 |
Stočné Zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
47,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2231071440 |
15.1.2024 |
Stočné Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
18,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2231071712 |
15.1.2024 |
Stočné Podolie 501 Kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2231071713 |
15.1.2024 |
Stočné Podolie 519 Kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9240209188 |
12.1.2024 |
El. energia Podolie 501 Kvetinárstvo vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-282,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9240214933 |
12.1.2024 |
El. energia Podolie 519 kino vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
39,88 EUR |