|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/014 |
27.2.2024 |
Relácia v rozhlase |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
8,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/015 |
27.2.2024 |
Nájom kultúrneho domu 03.02.2024 ples gymnázium |
Legalex, s.r.o. |
47203927 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/016 |
27.2.2024 |
Refundácia poistenie kanalizácie |
Obec Očkov |
00311871 |
940,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024023 |
27.2.2024 |
Výkon zodpovednej osoby 2024 01 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240100194 |
27.2.2024 |
Umiestnenie kontajnerov na zber šatstva 2024 |
TextilEco, a. s. |
28101766 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
124002665 |
27.2.2024 |
Doména podolie.sk |
WebSupport, s. r. o. |
36421928 |
14,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20240164 |
27.2.2024 |
prevádzka mobil. aplikácie Podolie |
adsupra, s.r.o. |
50144839 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2504000521 |
27.2.2024 |
služby bezpečnostného centra |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202401 |
27.2.2024 |
hydrogeologický posudok pre stavbu bytových domov za kult. domom |
RNDr. Juraj Minárik PROGEO |
30028019 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2411000011 |
27.2.2024 |
Stavebný materiál - údržba skladu - kuchyňa kultúrneho domu |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
69,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20242057 |
27.2.2024 |
kancelársky materiál, daňové tlačivá |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
151,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24009 |
27.2.2024 |
údržba Isuzu |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
344,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2756450608 |
27.2.2024 |
prevádzka rozhlas Kopanice internet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7622801587 |
27.2.2024 |
El. energia BD 1019 spoločné priestory |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
63,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7622801829 |
27.2.2024 |
El. energia BD 1019 verejné osvetlenie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14407759 |
27.2.2024 |
Plyn Podolie 520 budova Jednoty |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
1,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24601021 |
27.2.2024 |
recyklácia stavebného materiálu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
1 260,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24001186 |
27.2.2024 |
hygienické potreby - kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24001608 |
27.2.2024 |
hygienické potreby - kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
39,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9240520679 |
27.2.2024 |
El. energia Podolie 520 budova Jednoty |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
3,10 EUR |