|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/047 |
27.3.2024 |
Nafta multikára |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
77,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/048 |
27.3.2024 |
USB kľúče 10 ks |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
113,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/049 |
27.3.2024 |
geometrický plán na vysporiadanie parciel k. ú. Podolie |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
650,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/050 |
27.3.2024 |
Microsoft 365 Business Basic 12 mesiacov |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
268,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/051 |
27.3.2024 |
hudobná reprodukcia prostredníctvom miestneho rozhlasu |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
21,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/052 |
27.3.2024 |
Poplatky za telefon 2024 02 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/053 |
27.3.2024 |
elektronická evidencia nádob na komunálny odpad |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
220,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/054 |
27.3.2024 |
odvoz bio odpadu 2024 02 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/055 |
27.3.2024 |
mesačné poplatky za felefón 2024 02 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
35,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/056 |
27.3.2024 |
aktualizácia rozhlas Kopanice |
MK hlas s. r. o. |
45352305 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/057 |
27.3.2024 |
zneškodnenie odpadu 2024 02 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
898,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/001 |
27.3.2024 |
projektová dokumentácia bytové domy za kultúrnym domom |
OŽI architektúrou s.r.o. |
55057896 |
20 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/002 |
27.3.2024 |
projektová dokumentácia zníženie energetickej náročnosti budovy kina |
REYMAX, s.r.o. |
47591439 |
9 850,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/003 |
27.3.2024 |
oprava križovatiek v obci |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
24 804,81 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/51/2024 |
20.3.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1A/ŠFRB/2023 |
Ivan Zámek |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/079 |
19.3.2024 |
materiál ku kabeláži obecného úradu |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
2 672,13 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/49/2024 |
12.3.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 10B/ŠFRB/2023 |
Lenka Lakatošová |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/50/2024 |
12.3.2024 |
Dodatok k Zmluve č. 170001349 |
Západoslovenská distribučná, a. s. |
36361518 |
|
Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/48/2024 |
11.3.2024 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.05.2017 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
|
Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/44/2024 |
7.3.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 11/ŠFRB/2023 |
Terézia Kosová |
|
|