|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/051 |
31.5.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie 2024 05 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
159,68 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/052 |
31.5.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie 2024 05 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/053 |
31.5.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie 2024 05 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/054 |
31.5.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie 2024 05 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/055 |
31.5.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie 2024 05 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
329,19 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/056 |
31.5.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie 2024 05 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/057 |
31.5.2024 |
nájom časti parcely 2024 05 |
Ing. Milan Ohrablo |
34410309 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/058 |
31.5.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie 2024 05 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/059 |
31.5.2024 |
nájom nebytových priestorov 2024 05 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/060 |
31.5.2024 |
relácia v rozhlase |
PAGÁČ s. r. o. |
55262139 |
8,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/061 |
31.5.2024 |
relácia v rozhlase, trhové miesto |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/062 |
31.5.2024 |
prenájom chladiaceho boxu 2024 04, 2024 05 |
Ján Bobocký - Bobena |
34490736 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/063 |
31.5.2024 |
voda 12.01.2024 - 15.05.2024 predajňa PT Táborský |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
20,76 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/064 |
31.5.2024 |
voda 16.01.2024 - 14.05.2024 MŠ, ŠJ Podolie |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
356,41 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/065 |
31.5.2024 |
voda 01.02.2024 - 15.05.2024, stočné 01.01.2024 - 31.03.2024 Kvetinárstvo |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
37,41 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/066 |
31.5.2024 |
relácia v rozhlase |
Plantex, spol. s r. o. |
34141481 |
8,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/067 |
31.5.2024 |
odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
42,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/004 |
31.5.2024 |
úprava časti projektu Bytové domy za KD Podolie |
BESKON s.r.o. |
52899403 |
350,00 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/06/2024 |
30.5.2024 |
Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
2 916,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2024/003 |
30.5.2024 |
prenájom domu smútku - úmrtie p. Oľgy Strakovej |
Pohrebníctvo Venuša |
43378056 |
60,00 EUR |