utorok, 05.05.2026, Lesana, Lesia 14.2°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 2017106 11.1.2017 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2017 - zubár RR-DENTAL, s.r.o. 46059849  202,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017107 11.1.2017 Nájom za prenájom nehnuteľnosti - umiestnenie antén a tech.zariadenia za rok 2017 cnc, s.r.o. 35872926  150,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017108 11.1.2017 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2017 - Kvetinárstvo Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL 47949007  69,19 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017109 11.1.2017 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2017 - Kancelária v BD 526 CASTOR Slovakia, s.r.o. 46659463  132,97 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017110 11.1.2017 Nájomné za prenájom nehnuteľnosti - časť p.č. 680/5 a 2007/4 - priľahlé priestory k Bufetu... Patrik Ohrablo   79,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017111 11.1.2017 Prenájom KD - rodinná oslava konaná dňa 7.1.2017 Palkech Ivan   162,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 3660642 5.1.2017 Nakladanie a odvoz odpadu Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  747,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 36600654 4.1.2017 Zapožičanie stolov a stoličiek a doprava. Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  171,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 36600675 4.1.2017 Piesok Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  6,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 3660676 4.1.2017 Motorová nafta - Tatra fekál - PČ Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  201,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 16226 3.1.2017 BOZP a PO za 4. štvrťrok 2016 Ing. Ladislav Bílik - ABP 40377008  174,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 161348 3.1.2017 Stavebný materiál na stánky Ropspol, a.s. 36306886  177,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 161137388 3.1.2017 Prenájom rohože do KD 12/2016 CWS boco Slovensko, s.r.o. 31411045  15,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 3129161493 3.1.2017 Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.10.2016 do 31.12.2016 Marius Pedersen, a,.s. 34115901  7 038,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 170268 3.1.2017 Program mzdy (SOMI Trenčín) - upgrade a hot line 2017 SOMI Trenčín, s.r.o. 36296589  100,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016302 3.1.2017 Oprava verejného osvetlenia Durdik Dušan DD 32776993  461,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 72202/2017 3.1.2017 Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka " 2017 AJFA+AVIS, s.r.o. 31602436  49,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016/14 2.1.2017 Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Faktúra došlá 2016171 29.12.2016 Oprava obecného rozhlasu Elmiko - Miloš Kovačovic 17667984  183,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 7611417439 29.12.2016 Paušál T mobil 22.11.2016 - 21.12.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469  56,08 EUR