| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016213 |
5.12.2016 |
Prenájom KD |
Askol SK komponenty |
31445977 |
580,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016202 |
2.12.2016 |
Nájom, energie za nebytové priestory ZS za II.polrok 2016 - detský lekár |
MUDR. Hendrichová Lívia |
|
1 003,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016203 |
2.12.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2016 - bývalé kvetinárstvo |
Green Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016204 |
2.12.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2016 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016205 |
2.12.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2016 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016206 |
2.12.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2016 - kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016207 |
2.12.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2016 - zubná laborantka |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016208 |
2.12.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2016 - zubár |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016209 |
2.12.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2016 - kvetinárstvo |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL |
47949007 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016210 |
2.12.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2016 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7610433973 |
1.12.2016 |
Paušál T mobil 22.10.2016 - 21.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0201611002 |
1.12.2016 |
Poskytnuté služby - Realizácia verejného obstarávania s názvom predmetu zákazky "Výkon... |
LUCKYBLUE, Mgr. Kakaš Ľuboš |
40698742 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
810282540 |
1.12.2016 |
Tesco poukáažky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
425,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016156 |
1.12.2016 |
Čistenie kanalizácie a doprava Trenčín - Podolie - Trenčín |
UPP, s.r.o. |
45854513 |
204,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61832993 |
1.12.2016 |
Predplatné 2016 "1000 riešení" |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
31,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016201 |
28.11.2016 |
Zber odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
135,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016059 |
28.11.2016 |
Vývoz fekálií za rok 2016 |
GIMI trade, s.r.o. |
36344851 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7160100646 |
28.11.2016 |
Poplatok za poskytnutie informácie audítorovi. |
Prima banka, centrála Žilina |
31575951 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161134132 |
28.11.2016 |
Prenájom rohože do KD 11/2016 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 01 |
27.11.2016 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu č. 2480/2016 - nové odberné miesto:... |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
|