| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017177 |
4.9.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2017 - zubný technik |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017176 |
4.9.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2017 - kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017175 |
4.9.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2017 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017174 |
4.9.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2017 - bývalé kvetinárstvo |
Green Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017018 |
4.9.2017 |
Vývoz fekálií - 4x |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217087503 |
4.9.2017 |
Fa za vodné od 31.5.2017 - 25.8.2017 (MŠ, ŠJ) |
TVK, a.s. |
36302724 |
93,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217087650 |
4.9.2017 |
Faktúra za vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - ZS |
TVK, a.s. |
36302724 |
139,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217087649 |
4.9.2017 |
Faktúra za vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - RD 409 |
TVK, a.s. |
36302724 |
50,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217087648 |
4.9.2017 |
Faktúra za vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - KD + OcU |
TVK, a.s. |
36302724 |
193,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217087647 |
4.9.2017 |
Faktúra za vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - BD 526 |
TVK, a.s. |
36302724 |
252,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017182 |
4.9.2017 |
Vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - MŠ a ŠJ |
Základná škola s MŠ Podolie |
36125431 |
93,42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2017 |
4.9.2017 |
Zmluva o dielo - Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii obcí Podolie a Očkov |
M - SILNICE a.s. |
42196868 |
6 002 914,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017246 |
31.8.2017 |
Rakvy |
Ing. František Červenák |
30407516 |
1 216,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1701009 |
30.8.2017 |
Kosačka Ramsones, používaná, dovezená z Dánska |
Ján Herák |
50694910 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1701010 |
30.8.2017 |
Výmena náplní, olejov a filtrov - kosačka |
Ján Herák |
50694910 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100132 |
28.8.2017 |
Proces verejného obstarávania a podklady pre VO k zákazke: Vybudovanie a využívanie stokovej... |
eBIZ Corp s.r.o. |
35758643 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3419199767 |
28.8.2017 |
Faktúra za služby mobilnej siete od 22.7.2017 - 21.8.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
58,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17037 |
28.8.2017 |
Preprava na trase Podolie - Podolie kopanice - zastávka na otoči |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017173 |
28.8.2017 |
Proces verejného obstarávania a podklady pre VO k zákazke "Vybudovanie a využívanie stokovej... |
Obec Očkov |
00311871 |
1 628,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
178266 |
22.8.2017 |
Stavebný materiál |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
313,41 EUR |