| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
032017 |
12.9.2017 |
Prerábka kúpeľne na OŠK + výmena okien |
Pavol Rozbeský |
44315244 |
1 987,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210807068 |
12.9.2017 |
Nedoplatok EE - ZS 8/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
130,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210807067 |
12.9.2017 |
Nedoplatok EE - OŠK 8/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
209,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200841494 |
12.9.2017 |
Nedoplatok EE - VO Malina 8/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
327,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7290023946 |
12.9.2017 |
Nedoplatok EE - OcU+KD 8/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
200,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017 155 |
12.9.2017 |
Písmená na kríž |
Peter Bednár |
14316081 |
11,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760474 |
12.9.2017 |
Nakladanie a odvoz odpadu, úprava smetiska. |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
1 159,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11706612 |
8.9.2017 |
Kuchynské potreby do KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
532,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17/1564 |
7.9.2017 |
Písmená ka kríž - PČ |
Milan Semanič - KASTEX |
10667563 |
25,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459232653 |
7.9.2017 |
Zálohová platba za EE - DS, PZ, zvonica, orytné a kopanice, bývalé kaderníctvo a... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
949,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459232654 |
7.9.2017 |
Zálohová platba za EE - VO kopanice 9/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
56,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1799923538 |
7.9.2017 |
Telefón 8/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
50,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17300865 |
7.9.2017 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 9/2017 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0552017 |
7.9.2017 |
Základný čistič na podlahy - KD |
EKOPOL, s.r.o. |
34098194 |
85,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760459 |
6.9.2017 |
Motorová nafta + olej - Tatra fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
427,84 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3000/102/2017 |
5.9.2017 |
Poskytnutie štátnej podpory vo forme úveru_BD 24 b.j. |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
755 950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017181 |
4.9.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2017 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017180 |
4.9.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2017 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017179 |
4.9.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2017 - kvetinárstvo |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL |
47949007 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017178 |
4.9.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2017 - zubár |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |