utorok, 05.05.2026, Lesana, Lesia 14.6°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 121768271 28.2.2018 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518  167,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 121768186 28.2.2018 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518  167,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 121768469 28.2.2018 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518  167,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 121768452 28.2.2018 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518  167,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 121768465 28.2.2018 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518  167,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 121768466 28.2.2018 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518  167,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 121768468 28.2.2018 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518  167,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180003 28.2.2018 Oprava Mutikáry KAO-ĽK, s.r.o. 36340529  536,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 8860085001 28.2.2018 Prenájom filmu CinemArt SK, s.r.o. 50071254  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8203589597 26.2.2018 Paušál T mobil Slovak Telekom, a.s. 35763469  55,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 181104106 26.2.2018 Prenájom rohože do KD 2/2018 CWS boco Slovensko, s.r.o. 31411045  15,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20186 22.2.2018 Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka a pravidlách parciálneho financovania... Obec Očkov 00311871   
Detail Faktúra došlá 140330218 22.2.2018 Rozbor pitnej vody - DS TVK, a.s. 36302724  106,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 3129180129 20.2.2018 Preprava nádob na odpad Marius Pedersen,a.s. 34115901  55,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013000498 20.2.2018 Prevádzka dopravného prostriedku 2/2018 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  55,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 1180069 20.2.2018 Aktualizácia programov na rok 2018 Topset Solution, s.r.o. 46919805  422,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 8203350644 19.2.2018 Paušál T mobil Slovak Telekom, a.s. 35763469  6,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 7449927109 19.2.2018 Zálohová faktúra za plyn 2/2018 ZSE Energia, a.s. 36677281  1 331,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 180134 19.2.2018 Záloha, uzávierka, prechod roku - vzdialený prístup WinIBEU SH systém, s.r.o. 31442170  13,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2430449952 16.2.2018 Paušál Orange Orange Slovensko, a.s. 35697270  42,00 EUR