| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121768271 |
28.2.2018 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
167,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121768186 |
28.2.2018 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
167,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121768469 |
28.2.2018 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
167,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121768452 |
28.2.2018 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
167,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121768465 |
28.2.2018 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
167,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121768466 |
28.2.2018 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
167,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121768468 |
28.2.2018 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
167,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180003 |
28.2.2018 |
Oprava Mutikáry |
KAO-ĽK, s.r.o. |
36340529 |
536,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8860085001 |
28.2.2018 |
Prenájom filmu |
CinemArt SK, s.r.o. |
50071254 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8203589597 |
26.2.2018 |
Paušál T mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181104106 |
26.2.2018 |
Prenájom rohože do KD 2/2018 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20186 |
22.2.2018 |
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka a pravidlách parciálneho financovania... |
Obec Očkov |
00311871 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
140330218 |
22.2.2018 |
Rozbor pitnej vody - DS |
TVK, a.s. |
36302724 |
106,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129180129 |
20.2.2018 |
Preprava nádob na odpad |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
55,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013000498 |
20.2.2018 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2/2018 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1180069 |
20.2.2018 |
Aktualizácia programov na rok 2018 |
Topset Solution, s.r.o. |
46919805 |
422,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8203350644 |
19.2.2018 |
Paušál T mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
6,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7449927109 |
19.2.2018 |
Zálohová faktúra za plyn 2/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 331,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180134 |
19.2.2018 |
Záloha, uzávierka, prechod roku - vzdialený prístup WinIBEU |
SH systém, s.r.o. |
31442170 |
13,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2430449952 |
16.2.2018 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
42,00 EUR |