Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/136 | 22.7.2024 | voda Podolie 566 obecný úrad | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 178,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103162092 | 13.11.2019 | Nedoplatok EE - OŠK 10/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 178,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210853613 | 11.2.2020 | Nedoplatok EE - OŠK 1/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 178,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120055 | 3.4.2012 | Obedy 3/2012 | Pavol Vido | 43579906 | 178,18 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 044/2019 | 20.12.2019 | Nájomná zmluva byt č. 18 - 1019 | Peter Virgl | 178,09 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 02/2020 | 10.1.2020 | Nájomná zmluva byt č. 10 - 1019 | Ing. Natália Macháčová | 178,09 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 10/ŠFRB/2022 | 6.12.2022 | Nájomná zmluva byt č. 10 v BD 1019 | Ing. Natália Macháčová | 178,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020026 | 19.10.2020 | Pohrebné služby - zomrelá pani Jozefa Masárová | Cibulková Emília | 178,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20141106 | 26.11.2014 | Strava na komunálne voľby 2014 | Reštaurácia DAMI s.r.o. | 45940151 | 177,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1118135614 | 7.2.2019 | Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 12/2018 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119101460 | 7.2.2019 | Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 1/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119104389 | 7.2.2019 | Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 2/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119107302 | 8.3.2019 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 3/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119110210 | 2.4.2019 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 4/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119113117 | 3.5.2019 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 5/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119116021 | 4.6.2019 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - jún 2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119118922 | 2.7.2019 | Správa infraštruktúry IT 7/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119121822 | 13.8.2019 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 8/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119124708 | 3.9.2019 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 9/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119127579 | 2.10.2019 | Správe infraštruktúry a ext. IT - 10/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
