Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7170800227 | 16.2.2016 | Elektrická energia - ZS 1/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 185,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112 | 8.1.2015 | Práca s vysokozdvižnou plošinou, vianočná výzdoba - úprava svietidiel | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 185,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119 | 4.3.2015 | Práca s vysokozdvižnou plošinou - vianočná výzdoba - verejné osvetlenie | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 185,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230568 | 22.11.2023 | Odborná prehliadka plyn. zariadení - Kultúrny dom Podolie | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 185,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223021353 | 8.3.2023 | Voda BD 526 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 184,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012439 | 30.10.2012 | Tržba za tovar - pohrebníctvo | Moravčíková Viera | 184,95 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2014/0403 | 7.10.2014 | Trvalky | VICTORIA Ing. Šášiková | 37644165 | 184,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/382 | 31.12.2025 | Služby technika PO a BOZP - 4.Q 2025 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 184,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023084 | 18.9.2023 | Ročný servis, oprava plyn. kotlov Obecný úrad | Martin Kopún Plynoterm | 32784384 | 184,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230119957 | 10.8.2023 | Čistiace prostriedky | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 184,48 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 048/2019 | 20.12.2019 | Nájomná zmluva byt č. 24 - 1019 | Martina Kováčiková | 184,44 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 24/ŠFRB/2022 | 1.12.2022 | Nájomná zmluva byt č. 2 v BD 1019 | Martina Kováčiková | 184,44 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 16/ŠFRB/2022 | 17.12.2022 | Nájomná zmluva byt č. 16 v BD 1019 | Tomáš Marák | 184,44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7150443739 | 3.1.2011 | Vyúčtovanie - el.energia RD č.409 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 184,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445764612 | 30.1.2012 | El.energia - čerpadlo pri č.d.361 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 184,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445974936 | 4.4.2012 | El.energia - čerpadlo Pribinova ul. 1.štvrťrok 2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 184,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445974936 | 30.4.2012 | El.energia čerpdlo pri č.d. 361 - II.Q 2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 184,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416741063 | 6.7.2012 | El.energia - Čerpadli pri č. 361 3.Q/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 184,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446461342 | 4.10.2012 | El.energia - čerpadlo pri č.d. 361 - 10,11/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 184,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/097 | 31.5.2024 | strava voľby prezidenta SR 2. kolo | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 184,16 EUR |
