pondelok, 04.05.2026, Florián 17.6°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 221022991 2.2.2021 Poplatok za vodu BD 526 od 12.11.2020 do 15.1.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  242,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 7111636667 9.5.2018 Nedoplatok EE - OŠK 4/2018 ZSE Energia, a.s. 36677281  241,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021120056 11.1.2022 Licencie ATIcomp, s.r.o. 46461892  241,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 7121335374 12.12.2017 Nedoplatok EE - OcU+KD 11/2017 ZSE Energia, a.s. 36677281  241,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 20607053 4.8.2020 Nakladanie a odvoz odpadu Poľnohospodárske družstvo 00207161  241,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200022 2.11.2020 Búracie, zemné a výkopové práce bagrom - prípojka kanalizácie KAO - ĽK, s.r.o. 36340529  241,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7151196235 13.8.2019 Nedoplatok EE - OŠK 7/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  241,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 380/2012 18.9.2012 Stavebný úrad - spracovanie agendy pre úz.plánocvanie, stavebný poriadok ...
8/2012
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  241,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220496 16.9.2022 Tričká - akcia Majstrovstvá v orbe LUNAS SK, s.r.o. 47040921  241,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3460310 18.8.2014 Motorová nafta - Tatra fekál - PČ Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  240,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 9220004271 4.1.2022 Vyúčtovanie el. energie Podolie BD 526/B Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  240,80 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 03/2020 10.1.2020 Nájomná zmluva byt č. 12 - 1019 Lenka Kuníková   240,66 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 12/ŠFRB/2022 1.12.2022 Nájomná zmluva byt č. 12 v BD 1019 Lenka Kuníková   240,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 7171064054 14.5.2019 Nedoplatok EE - OcÚ + KD 4/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  240,25 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/394 9.1.2026 Dodávka elektriny - nedoplatok - garáže Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  240,25 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2013448 30.12.2013 Vývoz fekálií GIMI trade s.r.o. 36344851  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014-01-7 8.1.2014 Odoslanie oznámenia výzvy na VO do vestníka. Realizácia VO podlimitná zákazka na stavebné... Ultima Ratio s.r.o. 46862439  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014-01-20 11.2.2014 Realizácia verejného obstarávania "Vybudovanie kanalizácie v obci Podolie" Ultima Ratio s.r.o. 46862439  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20140314 18.2.2014 Soľ tabletovaná FEAST s.r.o. 44197781  240,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2015027 31.8.2015 Vývoz fekálií GINMI Trade s.r.o. 36344851  240,00 EUR