|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2022023 |
1.4.2022 |
Orava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
108,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2180723794 |
25.1.2013 |
Orange - Paušál Domáca linka |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
65,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/208 |
8.8.2024 |
optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
83,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/025 |
6.2.2025 |
optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
75,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/112 |
31.5.2024 |
optimalizácia nákladov na distribúciu el. energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
83,24 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201900 2 |
8.4.2019 |
Opravy výtlkov a cesty v Podolí a na kopaniciach |
Vincent Krško, rekonštrukcia ciest, asfaltérske práce |
|
4 839,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2300046 |
2.6.2023 |
Opravy plyn. kotla BD 526/12 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
25,00 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna |
DOD/06/2022 |
31.3.2022 |
Opravuje sa čl. VI. bod. 1 Kúpnej zmluvy z 18.02.2022 z dôvodu nesprávneho uvedenia informácie... |
Mgr. Peťovský Ivan |
|
|
Detail |
Zmluva Kúpna |
Dodatok č. 1 (DOD/10/2022) |
20.5.2022 |
Opravuje sa čl. III. bod. 4; čl. V; čl. VII. bod 1 |
Roman Zámečník |
|
|
Detail |
Zmluva Kúpna |
dodatok č. 1/2021 |
6.9.2021 |
Opravuje sa čl. II. Kúpnej zmluvy z 26.07.2021 z dôvodu uvedenia nesprávneho údaju o... |
Peter Virgl, Viktória Virgl |
|
50,00 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna |
DOD/07/2022 |
11.4.2022 |
Opravuje sa čl. I a čl. V Darovacej zmluvy z 09.03.2022 |
Miroslav Masár |
|
|
Detail |
Zmluva Kúpna |
DOD/08/2022 |
29.4.2022 |
Opravuje sa 1. čl. II. bod. 2, písm. C/ a čl. II. bod. 13, písm. A/ Darovacej zmluvy z... |
Hanicová, Slabá, Španková., Mrekaj, Uhlíková, Štefániková, Čechvala, Dedíková, Macháčová, Augustín, Burzová, Ščepko, Lenická, Cagala |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
12206783 |
2.2.2022 |
Opravná súhrnná faktúra za dodávku plynu |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-5,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7010585157 |
20.1.2016 |
Opravná faktúra za EE - kaderníctvo a kvetinárstvo od1.1.2015 do 30.9.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-2,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7250037348 |
3.11.2016 |
Opravná FA za plyn - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo od 19.10.2014 do 18.10.2015 - preplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-121,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7250037347 |
3.11.2016 |
Opravná Fa za plyn - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo od 19.10.2013 do 18.10.2014 - preplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-237,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7010585193 |
20.1.2016 |
Opravná FA za EE - čerpadlo od 1.1.2015 do 30.9.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-6,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
25/2012 |
30.4.2012 |
Oprava, výmena svietidla na javisku KD Podolie |
Jozef Madro |
32776519 |
201,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2/2014 |
13.1.2014 |
Oprava, výmena ponorného čerpadla vodárne OcÚ |
Jozef Madro |
32776519 |
108,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017077 |
24.10.2017 |
Oprava, nátery a montáž zábradlia |
Sevald Jozef - kovovýroba |
30873401 |
100,00 EUR |