Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 042/2019 19.6.2019 Ozvučenie - KD Podolie 14.6.2019 Ing. Ľubomír Madro 40270343  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 028/2016 17.3.2016 Ozvučenie - Divadlo - dňa 13.3.2016 v KD Podolie Ing. Ľubomír Madro 40270343  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017042 12.12.2017 Overenie účtovnej závierky za rok 2016 Ing. Marta Tóthová 34271333  1 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015038 18.12.2015 Overenie účtovnej závierky za rok 2014 Ing. Marta Tóthová 34271333  1 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014041 29.12.2014 Overenie účtovnej závierky obce za rok 2013 Ing. Marta Tóthová 34271333  1 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130044 30.12.2013 Overenie účtovnej závierky obce za rok 2012 Marfta Tóthová, Ing. 34271333  1 560,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120039 28.12.2012 Overenie účtovnej závierky obce za r.2011 Ing. Marta Tóthová 34271333  1 440,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023043 14.12.2023 Overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2022 Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 34271333  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020 030 15.12.2020 Overenie účtovnej závierky a výročnej správy obce za rok 2019 Ing. Marta Tóthová 34271333  2 040,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019038 20.12.2019 Overenie účtovnej závierky a VS za rok 2018 Ing. Marta Tóthová 34271333  2 040,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FOP/2024/355 14.3.2025 overenie účtovnej závierky 2023 Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 34271333  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016038 5.12.2016 Overenie účtovnej závierky za rok 2015 Ing. Marta Tóthová 34271333  1 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 221030577 23.3.2021 Overaly _ testovanie COVID 19 DAMITO, s.r.o. 44148542  134,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 221030731 23.3.2021 Overaly - Testovanie COVID-19 DAMITO, s.r.o. 44148542  118,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 220101019 28.10.2020 Overal TYVEK CLASSIC XPERT, antistatický, biely DAMITO, s.r.o. 44148542  356,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 210101074 17.2.2021 Overal ProSafe PS ŠKOLBOZ SK, s.r.o. 44465238  76,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1560010027 5.10.2020 Osvedčovacie knihy Centrum polygrafických služieb 42272360  25,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 10120039 14.2.2012 Organizácia podujatia Karneval Agentúra PRO-STAFF s.r.o. 36724068  420,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/189 22.7.2024 organizácia detskej zóny MDD 01.06.2024 Penguin academy 52115259  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Penguin academy 13.11.2023 organizácia detskej zóny 26.08.2023 Penguin academy 52115259  350,00 EUR 
Nastavenia cookies