Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FDN/2025/072 5.3.2025 vypracovanie rozpočtu - oprava učebne Bc. Patrícia Lapošová 54485461  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/071 6.3.2025 el. energia spoločné priestory BD 1019 ZSE Energia a.s. 36677281  25,88 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/070 6.3.2025 el. energia verejné osvetlenie BD 1019 ZSE Energia a.s. 36677281  30,51 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/069 6.3.2025 licencia zverejňovanie cintorínov na rok 2025 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  86,71 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/068 6.3.2025 aktualizácia programov TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  1 729,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/067 5.3.2025 výkon zodpovednej osoby 2025 03 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/066 19.3.2025 licencia na využívanie systému ENEX eSYST, s. r. o. 50139088  230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/065 19.3.2025 licencia na využívanie softvéru ENEX eSYST, s. r. o. 50139088  375,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/064 13.3.2025 internet rozhlas Kopanice Orange Slovensko, a. s. 35697270  5,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/063 14.3.2025 nakladanie a odvoz komunálneho odpadu Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/062 11.3.2025 LED svietidlá BD 1019 HS-ELECTRIC s. r. o. 53327128  104,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/061 11.3.2025 LED svietidlá materská škola HS-ELECTRIC s. r. o. 53327128  52,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/060 10.3.2025 poplatky za telefóny obce 2025 02 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  82,42 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/059 11.3.2025 elektronická evidencia nádob na KO Marius Pedersen, a.s. 34115901  226,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/058 11.3.2025 odvoz bio odpadu Fidelity Trade s.r.o. 50254081  104,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/057 11.3.2025 zneškodnenie odpadu 20258 02 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  1 344,40 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/056 10.3.2025 voda Podolie 501 kvetinárstvo Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  83,26 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/055 10.3.2025 voda Podolie 515 predajňa PT Táborský Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  10,71 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/054 10.3.2025 voda BD Podolie 409 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  80,13 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/053 10.3.2025 voda Podolie 520 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  0,36 EUR 
Nastavenia cookies