|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/019 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2021 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/018 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2021 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/016 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2021 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/015 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2021 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/014 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2021 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/013 |
11.2.2021 |
Poplatok za vodu od 11.11.2020 do 14.1.2021 |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
68,84 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/012 |
11.2.2021 |
Poplatok za vodu d 12.11.2020 do 15.1.2021 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
8,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/011 |
11.2.2021 |
Relácia v rozhlase - 2x |
Rádio maklér, s.r.o. |
35694238 |
4,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/010 |
11.2.2021 |
Nájom za prenajatú časť parcely za rok 2021 |
Patrik Ohrablo |
48225274 |
79,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/009 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/008 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/007 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/006 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/005 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/003 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/002 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/001 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/ 029 |
4.3.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/ 028 |
4.3.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/ 027 |
4.3.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |