| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019139 |
8.3.2019 |
Realizované stavebné práce 11/2018 - kanalizácia Očkov |
Obec Očkov |
00311871 |
3 136,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8228127310 |
8.3.2019 |
Telefón 2/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
62,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459829647 |
8.3.2019 |
EE - kanalizačné prečerpávačky Podolie 3/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459828983 |
8.3.2019 |
EE - VO žľab 3/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
410,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459829672 |
8.3.2019 |
EE kanalizačné prečerpávačky Očkov 3/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1470084901 |
8.3.2019 |
Paušál O2 - 2/2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
29,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119107302 |
8.3.2019 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 3/2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201900159 |
8.3.2019 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 275,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0102019 |
8.3.2019 |
Zdravotný posudok pre účely poskytovania sociálnych služieb. |
Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. |
45734445 |
27,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19007 |
8.3.2019 |
Odvoz dreveného odpadu z areálu ZŠ (bytovka) |
Boris Križák BOBO trans |
44932235 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960091 |
8.3.2019 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
618,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019138 |
5.3.2019 |
Prenájom KD - študentský ples |
Gymnázium M.R.Štefánika |
|
870,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019137 |
4.3.2019 |
Prenájom nebytových priestorov o rozlohe 60 m2 na parcele číslo 681/2 v Podolí č. 1027 za... |
SUPTele, s.r.o. |
35824425 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019136 |
4.3.2019 |
Nájom za nebytové priestory stavba č. 501 na p.č. 971 za mesiac marec 2019 |
Ing. Peter Bigoš - Flowerness |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019135 |
4.3.2019 |
Nájom za nebytové priestory 3/2019 - Záhradkárstvo Florián |
Veronika Uhlíková |
52161765 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019134 |
4.3.2019 |
Nájom za nebytové priestory 3/2019 - stavba č. 140 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019133 |
4.3.2019 |
Nájom za nebytové priestory 3/2019 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019132 |
4.3.2019 |
Nájom za nebytové priestory 3/2019 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019131 |
4.3.2019 |
Nájom za nebytové priestory 3/2019 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019130 |
4.3.2019 |
Nájom za nebytové priestory 3/2019 - zubná laborantka |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |