Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 19100116 15.10.2019 Vybudovanie detského ihriska AGGER. s.r.o. 45982007  10 068,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190025 15.10.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Podpora dobudovania základnej technickej... VG PROJEKT, s.r.o. 36860735  3 600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190 16 15.10.2019 Geometrický plán na oddelenie parciel č. 2649/5-11, 2681/1,3,4 a určenie vlastníckych práv Ing. Pavol Ondrejka 34493956  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190 17 15.10.2019 Polohopisné a výškopisné zameranie ciest v k.ú. Podolie pre projekciu "Podpora dobudovania... Ing. Pavol Ondrejka 34493956  500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019006 9.10.2019 Projektové práce na projekt "Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci... VG PROJEKT, s.r.o. 36860735  3 600,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019230 2.10.2019 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - Predajňa záhradkárstvo Ivana Pätnická - Záhradkárstvo na vŕšku 51935031  132,92 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019229 2.10.2019 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - bývalé kvetinárstvo Peter Bigoš - Záhrady 45515158  46,98 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019228 2.10.2019 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - predajňa č. 140 SAM Company, s.r.o. 46448888  250,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019227 2.10.2019 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - lekáreň Mgr. Marcela Fescuová 34001701  253,77 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019226 2.10.2019 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - kancelária BD 526 CASTOR Slovakia, s.r.o. 46659463  132,97 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019225 2.10.2019 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - zubár RR - DENTAL, s.r.o. 46059849  202,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019224 2.10.2019 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - zubný technik Jana Augustínová 45685380  125,95 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019223 2.10.2019 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - kaderníctvo Kaderníctvo M. Pätnická 43833616  80,52 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019222 2.10.2019 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - kancelária v ZS Ekoprofit DG, s.r.o. 46741151  220,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019100030 2.10.2019 Výkon zodpovednej osoby 10/2019 osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8697065785 2.10.2019 Plyn 10/2019 predajňa č. 140 SPP, a.s. 35815256  56,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190890 2.10.2019 Mäso na guláš - Oslavy SNP Bitúnok Dechtice, s.r.o. 47371340  108,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 1119127579 2.10.2019 Správe infraštruktúry a ext. IT - 10/2019 Lombard, s.r.o. 36240125  177,60 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 003/2019 1.10.2019 Nájomná zmluva RD č. 157 Róbert Bundál   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 30/2019 30.9.2019 Zmluva o dielo č. 3/2019 - detské ihrisko AGGER, s.r.o. 45982007  10 068,00 EUR 
Nastavenia cookies