| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019214 |
4.9.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019213 |
4.9.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019212 |
4.9.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - zubný technik |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019211 |
4.9.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - kaderníctvo BD 526 |
Kaderníctvo M. Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019210 |
4.9.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019209 |
4.9.2019 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
55,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019028 |
4.9.2019 |
Obedy 8/2019 |
Edita Dobošová |
43655181 |
288,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
026/2019 |
4.9.2019 |
Zmluva o poskytovaní služieb - Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci... |
Support and Consulting, s.r.o. |
36335576 |
2 340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019090018 |
3.9.2019 |
Výkon zodpovednej osoby 9/2019 |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8638966921 |
3.9.2019 |
Plyn s.č.140 - 9/2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119124708 |
3.9.2019 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 9/2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19110003 |
3.9.2019 |
Verejné obstarávanie - Zberný dvor |
VOLUMA, s.r.o. |
45288976 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191058 |
3.9.2019 |
Renovácia tonerov |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
158,93 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
21 / 2019 |
28.8.2019 |
Kúpna zmluva |
IC Holding, s.r.o. |
50346342 |
1 175 800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
22 / 2019 |
28.8.2019 |
Zmluva o kúpe ojazdeného motorového vozidla |
Martin Uhlík |
|
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4700183473 |
27.8.2019 |
Montáž plynomera veľkosti nad G6 - KD |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
216,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191654 |
27.8.2019 |
Dopravné zrkadlo 800 x 1000, krytka na stĺpik D60, rúra 60/2 mm pozink. |
Hakom, s.r.o. |
36000124 |
281,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960452 |
23.8.2019 |
Čerpanie žumpy - RD 409 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
34,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190066 |
21.8.2019 |
Ročný servis + oprava plynového kotla - OcÚ |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
264,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190067 |
21.8.2019 |
Ročný servis a oprava plynového kotla - KD |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
202,10 EUR |