Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 2019214 4.9.2019 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - kancelária BD 526 CASTOR Slovakia, s.r.o. 46659463  132,97 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019213 4.9.2019 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - zubár RR - DENTAL, s.r.o. 46059849  202,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019212 4.9.2019 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - zubný technik Jana Augustínová 45685380  125,95 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019211 4.9.2019 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - kaderníctvo BD 526 Kaderníctvo M. Pätnická 43833616  80,52 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019210 4.9.2019 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 Ekoprofit DG, s.r.o. 46741151  220,74 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019209 4.9.2019 Odber elektroodpadu BOMAT, s.r.o. 36235288  55,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019028 4.9.2019 Obedy 8/2019 Edita Dobošová 43655181  288,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 026/2019 4.9.2019 Zmluva o poskytovaní služieb - Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci... Support and Consulting, s.r.o. 36335576   2 340,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019090018 3.9.2019 Výkon zodpovednej osoby 9/2019 osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8638966921 3.9.2019 Plyn s.č.140 - 9/2019 SPP, a.s. 35815256  56,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1119124708 3.9.2019 Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 9/2019 Lombard, s.r.o. 36240125  177,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 19110003 3.9.2019 Verejné obstarávanie - Zberný dvor VOLUMA, s.r.o. 45288976  750,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20191058 3.9.2019 Renovácia tonerov MIP TN, s.r.o. 36335070  158,93 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 21 / 2019 28.8.2019 Kúpna zmluva IC Holding, s.r.o. 50346342  1 175 800,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 22 / 2019 28.8.2019 Zmluva o kúpe ojazdeného motorového vozidla Martin Uhlík   900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4700183473 27.8.2019 Montáž plynomera veľkosti nad G6 - KD ZSE Energia, a.s. 36677281  216,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20191654 27.8.2019 Dopravné zrkadlo 800 x 1000, krytka na stĺpik D60, rúra 60/2 mm pozink. Hakom, s.r.o. 36000124  281,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 3960452 23.8.2019 Čerpanie žumpy - RD 409 Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  34,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190066 21.8.2019 Ročný servis + oprava plynového kotla - OcÚ Martin Kopún - Plynoterm 32784384  264,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190067 21.8.2019 Ročný servis a oprava plynového kotla - KD Martin Kopún - Plynoterm 32784384  202,10 EUR 
Nastavenia cookies