| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1560010027 |
5.10.2020 |
Osvedčovacie knihy |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
25,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1511119188 |
12.10.2022 |
Mesačné poplatky 2022 09 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
25,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1340678138 |
8.4.2021 |
Paušál O2 - 3/2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
25,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1440567459 |
8.10.2020 |
Paušál 9/2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
25,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7405145804 |
26.5.2014 |
Paušál t mobil 22.4.2014 - 21.5.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
36763469 |
25,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190001976 |
19.6.2019 |
Toner |
DRUCKER , s.r.o. |
44925417 |
25,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500958898 |
11.1.2022 |
Mesačné poplatky |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
25,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/015 |
23.1.2025 |
el. energia spoločné priestory BD 1019 2025 01 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
25,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/032 |
6.2.2025 |
el. energia spoločné priestory BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
25,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/071 |
6.3.2025 |
el. energia spoločné priestory BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
25,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/106 |
1.4.2025 |
El. energia spoločné priestory BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
25,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/123 |
7.5.2025 |
el. energia spoločné priestory BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
25,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/148 |
2.6.2025 |
EE BD 1019 spoločné priestory 2025 06 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
25,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/189 |
4.7.2025 |
el. energia spoločné priestory BD 1019 2025 07 |
Energetika Slovensko a. s. |
44483767 |
25,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/223 |
6.8.2025 |
el. energia spoločné priestory BD 1019 |
Energetika Slovensko a. s. |
44483767 |
25,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/010 |
27.2.2024 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
25,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/153 |
9.6.2025 |
papierové tašky |
SIGNET PLUS spol. s r.o. |
35785586 |
25,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014422 |
9.6.2014 |
Pohrebný veniec |
Mišíková Jozefína |
|
25,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014426 |
3.7.2014 |
Pohrebný veniec |
MATADOR HOLDING a.s. |
36294268 |
25,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013421 |
10.6.2013 |
Pohrebné služby |
Parči Karol |
|
26,00 EUR |