Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1400057 19.2.2014 Servis dávkovacieho čerpadla - vodný zdroj AQUA trade Slovakia s.r.o. 36049999  144,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 140010 18.3.2014 Cisternová nádrž - Tatra fekál Peter Kukla ml. 44602839  3 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1400101083 8.4.2019 Paušál O2 - 3/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  29,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 1400338 25.8.2014 Servis a jkontrola - vodný zdroj - chlorátor AQUA trade Slovakia s.r.o. 36049999  197,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 1400437901 11.5.2020 Paušál 4/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  30,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 1400590410 9.11.2020 Paušál O2 - 10/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  22,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 140091 12.2.2014 Aktualizácia programu Win IBEU SH systém s.r.o. 31442170  13,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 140100144 1.12.2014 Plakety - ocenenie Symbolika Hlohovec s.r.o. 34112561  256,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 140100186 8.6.2015 Vodomerné šachty Polyen s.r.o. 46036211  6 120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 140100208 18.6.2015 Vodomerné šachty - PČ Polyen s.r.o. 46036211  3 978,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 140100228 31.8.2015 Vodomerné šachty Polyen s.r.o. 46036211  2 142,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 140100252 31.8.2015 Vodomerné šachty Polyen s.r.o. 46036211  2 142,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 140100269 10.9.2015 Vodomerné šachty Polyen, s.r.o. 46036211  1 224,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 140100284 22.9.2015 Vodomerné šachty Polyen, s.r.o. 46036211  2 448,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 140100302 16.10.2015 Vodomerné šachty Polyen, s.r.o. 46036211  612,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 140100647 29.4.2014 Reklamný materiál - oslavy ZŠ Štúdio TEXO, s.r.o. 34131396  288,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 140105 23.5.2014 Oprava postrekovača a nastavenie systému - ihrisko MERET PUMPY s.r.o. 36328481  228,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 140139 3.11.2014 Fotomapa - 1.časť CBS Mapy, a.s.r.o. 47559918  145,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14014 11.6.2014 Prípravné práce obstarávateľa a vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente Ing.arch. Marianna Abogyová 22732632  356,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 14014046 29.4.2014 Zajtra ideme do školy - knihy pre 1. ročník ZŠ Vydavateľstvo BUVIK, Mgr. Marcela Štefková 14027721  79,79 EUR 
Nastavenia cookies